Orden de Compra. Nº840614-23-CM17 "PRODUCTOS CORPORATIVOS"
Recuerde que el responsable del pago es Comando IV División de Ejército
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 840614-23-CM17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-03-2017
Nombre de la Orden de Compra PRODUCTOS CORPORATIVOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando IV División de Ejército
Razón Social Comando IV División de Ejército
R.U.T. 61.980.400-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza N° 235
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando IV División de Ejército
R.U.T. 61.980.400-7
Dirección de Facturación Baquedano, esquina Ejército S/N
Comuna Coyhaique
Impuesto 69192,6705
Dirección de Envío de la Factura Baquedano, esquina Ejército S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-03-2017
TítuloDescripción
SOLICITA FACTURAR A DIRECCIÓN QUE SE INDICA: EJÉRCITO N° 150 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cristian Tala M.
Razón Social CRISTIAN WILLIAM TALA MANRIQUEZ
R.U.T. 7.515.289-2
Sucursal Cristian Tala M.
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122011
2239-2-LP15
Carpetas para archivos250 (1223765) CARPETA - 1249770(1223765) CARPETA - ; Código: ;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(756) $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.000 $ 189.000
44121701
2239-2-LP15
Lápiz pasta70 (1224186) LÁPIZ PROMOCIONAL - 1250191(1224186) LÁPIZ PROMOCIONAL - ; Código: ;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(81) $ 81,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.670 $ 5.670
80141611
2239-2-LP15
Personalización de regalos o productos promocional135 (1226704) PRODUCTOS DE ESCRITORIO / ECOLÓGICO - 1252746(1226704) PRODUCTOS DE ESCRITORIO / ECOLÓGICO - ; Código: ;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $106;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(1233) $ 1.339,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.765 $ 180.765
Total Neto $ 375.435
Descuento $ 11.263
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 69.193
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 433.365


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.