Orden de Compra. Nº840614-31-CM16 "MATERIALES PARA MANT. Y REP. "
Recuerde que el responsable del pago es Comando IV División de Ejército
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 840614-31-CM16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-05-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANT. Y REP.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando IV División de Ejército
Razón Social Comando IV División de Ejército
R.U.T. 61.980.400-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza N° 235
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando IV División de Ejército
R.U.T. 61.980.400-7
Dirección de Facturación Baquedano, esquina Ejército S/N
Comuna Coyhaique
Impuesto 2737,2312
Dirección de Envío de la Factura Baquedano, esquina Ejército S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-05-2016
TítuloDescripción
SOLICITA FACTURAR A DIRECCIÓN QUE SE INDICA: EJÉRCITO N° 150

ENVÍO DE FACTURA A: PLAZA N° 235, COYHAIQUE, DE LO CONTRARIO A: adquisicionesivde@ejercito.cl

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101701
2239-10-LP12
Tubos fluorescentes1 (1029865) TUBO FLUORESCENTE HALUX EQUIPO ALTA EFICIENCIA LED SOBREPUESTO 2X8WATTS 1050151(1029865) TUBO FLUORESCENTE HALUX EQUIPO ALTA EFICIENCIA LED SOBREPUESTO 2X8WATTS ; Código: 229347-1;Región : XI $ 14.552,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.552 $ 14.552
Total Neto $ 14.552
Descuento $ 146
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.737
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 17.143


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.