Orden de Compra. Nº840614-39-CM18 "LP. CDO IV DE (MATERIALES DE OFICINA)"
Recuerde que el responsable del pago es Comando IV División de Ejército
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 840614-39-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-04-2018
Nombre de la Orden de Compra LP. CDO IV DE (MATERIALES DE OFICINA)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando IV División de Ejército
Razón Social Comando IV División de Ejército
R.U.T. 61.980.400-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza N° 235
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando IV División de Ejército
R.U.T. 61.980.400-7
Dirección de Facturación Baquedano, esquina Ejército S/N
Comuna Coyhaique
Impuesto 4180
Dirección de Envío de la Factura Baquedano, esquina Ejército S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-04-2018
TítuloDescripción
ENTREGA DE MATERIALES

TENER A BIEN DESPACHAR COMO SE INDICA:

 

DIRECCIÓN: AVDA BAQUEDANO ESQUINA EJÉRCITO S/N

CIUDAD DE COYHAIQUE XI REGIÓN.

CAMPO MILITAR COYHAIQUE 

ENCARGADO DE LA RECEPCIÓN: SG2 JOSÉ MANCILLA SEPÚLVEDA (962706109)

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OFISERV
Razón Social BENEDICTO DEL CARMEN CABEZAS ALVEAL
R.U.T. 6.239.182-0
Sucursal OFISERV
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores20 (1008181 )LÁPIZ PILOT VBALL GRIP BROAD 1.0 ROJO UNIDAD 1026181(1008181) LÁPIZ PILOT VBALL GRIP BROAD 1.0 ROJO UNIDAD; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
Total Neto $ 22.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.180
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 26.180


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.