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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
840614-39-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-04-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
LP. CDO IV DE (MATERIALES DE OFICINA) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Comando IV División de Ejército |
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Razón Social |
Comando IV División de Ejército
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R.U.T. |
61.980.400-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Plaza N° 235 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Comando IV División de Ejército
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R.U.T. |
61.980.400-7 |
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Dirección de Facturación |
Baquedano, esquina Ejército S/N |
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Comuna |
Coyhaique
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Impuesto |
4180 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Baquedano, esquina Ejército S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
27-04-2018 |
| ENTREGA DE MATERIALES | TENER A BIEN DESPACHAR
COMO SE INDICA:
DIRECCIÓN: AVDA
BAQUEDANO ESQUINA EJÉRCITO S/N
CIUDAD DE COYHAIQUE XI
REGIÓN.
CAMPO MILITAR
COYHAIQUE
ENCARGADO DE LA RECEPCIÓN: SG2 JOSÉ
MANCILLA SEPÚLVEDA (962706109) |
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Proveedor |
OFISERV |
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Razón Social |
BENEDICTO DEL CARMEN CABEZAS ALVEAL
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R.U.T. |
6.239.182-0 |
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Sucursal |
OFISERV |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44121707 2239-4-LP14
| Lápices de colores | 20 | | (1008181 )LÁPIZ PILOT VBALL GRIP BROAD 1.0 ROJO UNIDAD 1026181 | (1008181) LÁPIZ PILOT VBALL GRIP BROAD 1.0 ROJO UNIDAD; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.000
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$ 22.000
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Total Neto
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$ 22.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.180
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 26.180
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.