Orden de Compra. Nº840614-53-CM19 "LP. COMANDO IV DE - ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL COMANDO DE LA IV DE"
Recuerde que el responsable del pago es Comando IV División de Ejército
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 840614-53-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-08-2019
Nombre de la Orden de Compra LP. COMANDO IV DE - ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL COMANDO DE LA IV DE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando IV División de Ejército
Razón Social Comando IV División de Ejército
R.U.T. 61.980.400-7
Dirección de Unidad de Compra Baquedano, esquina Ejército S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando IV División de Ejército
R.U.T. 61.980.400-7
Dirección de Facturación Baquedano, esquina Ejército S/N
Comuna Coyhaique
Impuesto 42391
Dirección de Envío de la Factura Baquedano, esquina Ejército S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Agustin Limitada
Razón Social COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA
R.U.T. 76.287.853-4
Sucursal Comercial Agustin Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112004
2239-7-LP12
Palas55 (1152367 )PALA CLEANPROFF TRADICIONAL CON MANGO 1174917(1152367) PALA CLEANPROFF TRADICIONAL CON MANGO; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $45 $ 638,00 $ 0,00 $ 2.475,00 $ 35.090 $ 37.565
47131602
2239-7-LP12
Traperos100 (7780 )TRAPERO VIRUTEX ABSORBENTE DOBLE CON OJAL 9817(7780) TRAPERO VIRUTEX ABSORBENTE DOBLE CON OJAL; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $85 $ 1.219,00 $ 0,00 $ 8.500,00 $ 121.900 $ 130.400
0
2239-7-LP12
 200 (977040 )BOLSA PG 50 X 70 CM ROLLO 10 UNIDADES 992040(977040) BOLSA PG 50 X 70 CM ROLLO 10 UNIDADES; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $19 $ 268,00 $ 0,00 $ 3.800,00 $ 53.600 $ 57.400
Total Neto $ 225.365
Descuento $ 2.254
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.391
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 265.502


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.