Orden de Compra. Nº840614-65-CM17 "PINTURA INTERIOR CASA HUÉSPEDES"
Recuerde que el responsable del pago es Comando IV División de Ejército
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 840614-65-CM17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-08-2017
Nombre de la Orden de Compra PINTURA INTERIOR CASA HUÉSPEDES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando IV División de Ejército
Razón Social Comando IV División de Ejército
R.U.T. 61.980.400-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza N° 235
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando IV División de Ejército
R.U.T. 61.980.400-7
Dirección de Facturación Baquedano, esquina Ejército S/N
Comuna Coyhaique
Impuesto 14319,6768
Dirección de Envío de la Factura Baquedano, esquina Ejército S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
SOLICITA FACTURAR A DIRECCIÓN QUE SE INDICA:EJÉRCITO N° 150

ENVÍO DE FACTURA A:PLAZA N° 235, COYHAIQUE, DE LO CONTRARIO AL CORREO ELECTRÓNICO: adquisicionesivde@ejercito.cl

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211906
2239-10-LP12
Rodillos de pintar4 (986338) RODILLO LIZCAL CHIPORRO NATURAL 18 CM 1002674(986338) RODILLO LIZCAL CHIPORRO NATURAL 18 CM ; Código: 49575-1;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.280 $ 13.280
23171507
2239-10-LP12
Soldadores o pistolas para sueldas1 (1018651) PISTOLA JINMAO CALAFATERA PROFESIONAL UNIDAD 1038723(1018651) PISTOLA JINMAO CALAFATERA PROFESIONAL UNIDAD; Código: 132111-0;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.653,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.653 $ 3.653
31211904
2239-10-LP12
Brochas4 (1019588) BROCHA HELA 5/8X3 UNIDAD 1039600(1019588) BROCHA HELA 5/8X3 UNIDAD; Código: 167281-9;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.952 $ 9.952
40142323
2239-10-LP12
Disco de ruptura5 (1106244) DISCO SIA LIJA GR 60 41/2 1126256(1106244) DISCO SIA LIJA GR 60 41/2; Código: 67986-0;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.654,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.270 $ 13.270
31211704
2239-10-LP12
Selladores3 (1225691) SELLADOR LANCO MULTIUSO 300 ML BLANCO UNIDAD 1251723(1225691) SELLADOR LANCO MULTIUSO 300 ML BLANCO UNIDAD; Código: 16178-0 ;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.503,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.509 $ 4.509
31211505
2239-10-LP12
Pinturas aceitosas2 (1225707) ÓLEO CERESITA BRILLANTE HABITACIONAL 1 GALÓN BLANCO UNIDAD 1251739(1225707) ÓLEO CERESITA BRILLANTE HABITACIONAL 1 GALÓN BLANCO UNIDAD; Código: 72153-0 ;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 15.732,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.464 $ 31.464
Total Neto $ 76.128
Descuento $ 761
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.320
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 89.687


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.