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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
840614-65-CM17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-08-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PINTURA INTERIOR CASA HUÉSPEDES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Comando IV División de Ejército |
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Razón Social |
Comando IV División de Ejército
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R.U.T. |
61.980.400-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Plaza N° 235 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Comando IV División de Ejército
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R.U.T. |
61.980.400-7 |
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Dirección de Facturación |
Baquedano, esquina Ejército S/N |
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Comuna |
Coyhaique
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Impuesto |
14319,6768 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Baquedano, esquina Ejército S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| SOLICITA FACTURAR A DIRECCIÓN QUE SE INDICA:EJÉRCITO N° 150 | ENVÍO DE FACTURA
A:PLAZA N° 235, COYHAIQUE, DE LO CONTRARIO AL CORREO ELECTRÓNICO:
adquisicionesivde@ejercito.cl |
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Proveedor |
SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO |
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Razón Social |
SODIMAC S A
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R.U.T. |
96.792.430-K |
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Sucursal |
SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211906 2239-10-LP12
| Rodillos de pintar | 4 | | (986338) RODILLO LIZCAL CHIPORRO NATURAL 18 CM 1002674 | (986338) RODILLO LIZCAL CHIPORRO NATURAL 18 CM ; Código: 49575-1;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 3.320,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.280
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$ 13.280
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23171507 2239-10-LP12
| Soldadores o pistolas para sueldas | 1 | | (1018651) PISTOLA JINMAO CALAFATERA PROFESIONAL UNIDAD 1038723 | (1018651) PISTOLA JINMAO CALAFATERA PROFESIONAL UNIDAD; Código: 132111-0;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 3.653,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.653
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$ 3.653
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31211904 2239-10-LP12
| Brochas | 4 | | (1019588) BROCHA HELA 5/8X3 UNIDAD 1039600 | (1019588) BROCHA HELA 5/8X3 UNIDAD; Código: 167281-9;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 2.488,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.952
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$ 9.952
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40142323 2239-10-LP12
| Disco de ruptura | 5 | | (1106244) DISCO SIA LIJA GR 60 41/2 1126256 | (1106244) DISCO SIA LIJA GR 60 41/2; Código: 67986-0;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 2.654,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.270
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$ 13.270
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31211704 2239-10-LP12
| Selladores | 3 | | (1225691) SELLADOR LANCO MULTIUSO 300 ML BLANCO UNIDAD 1251723 | (1225691) SELLADOR LANCO MULTIUSO 300 ML BLANCO UNIDAD; Código: 16178-0 ;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.503,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.509
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$ 4.509
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31211505 2239-10-LP12
| Pinturas aceitosas | 2 | | (1225707) ÓLEO CERESITA BRILLANTE HABITACIONAL 1 GALÓN BLANCO UNIDAD 1251739 | (1225707) ÓLEO CERESITA BRILLANTE HABITACIONAL 1 GALÓN BLANCO UNIDAD; Código: 72153-0 ;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 15.732,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 31.464
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$ 31.464
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Total Neto
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$ 76.128
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Descuento
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$ 761
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 14.320
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 89.687
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.