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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
840614-68-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-09-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Textiles para confección de cortinas |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Comando IV División de Ejército |
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Razón Social |
Comando IV División de Ejército
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R.U.T. |
61.980.400-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Plaza N° 235 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Comando IV División de Ejército
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R.U.T. |
61.980.400-7 |
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Dirección de Facturación |
Baquedano, esquina Ejército S/N |
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Comuna |
Coyhaique
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Impuesto |
47195,05 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Baquedano, esquina Ejército S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
06-09-2017 |
| SOLICITA FACTURAR A DIRECCIÓN QUE SE INDICA:EJÉRCITO N° 150 | ENVÍO DE FACTURA
A:PLAZA N° 235, COYHAIQUE, DE LO CONTRARIO AL CORREO ELECTRÓNICO:
adquisicionesivde@ejercito.cl |
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Proveedor |
Casa de las Sabanas |
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Razón Social |
AGRICOLA Y COMERCIAL LICAN RAY LIMITADA
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R.U.T. |
77.271.560-9 |
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Sucursal |
Casa de las Sabanas |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11161803
| Telas sintéticas tejidas de dobby | 50 | Metro Lineal | GÉNERO TIPO TAPIZ | GÉNERO TIPO TAPIZ |
$ 4.958,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 247.900
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$ 247.900
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11151703
| Hilo de poliéster | 1 | Unidad | CONO DE HILO | CONO DE HILO |
$ 495,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 495
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$ 495
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Total Neto
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$ 248.395
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 47.195
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$ 295.590
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.