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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
840614-76-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-11-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 840614-4-L116 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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840614-4-L116 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Comando IV División de Ejército |
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Razón Social |
Comando IV División de Ejército
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R.U.T. |
61.980.400-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Plaza N° 235 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Comando IV División de Ejército
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R.U.T. |
61.980.400-7 |
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Dirección de Facturación |
Baquedano, esquina Ejército S/N |
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Comuna |
Coyhaique
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Impuesto |
123728 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Baquedano, esquina Ejército S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
08-11-2016 |
| SOLICITA FACTURAR A DIRECCIÓN QUE SE INDICA: EJÉRCITO N° 150 | ENVÍO DE FACTURA A: PLAZA
N° 235, COYHAIQUE, DE LO CONTRARIO A:
adquisicionesivde@ejercito.cl |
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Proveedor |
DANIEL ANGEL POBLETE TAPIA |
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Razón Social |
DANIEL ANGEL POBLETE TAPIA
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R.U.T. |
6.906.366-7 |
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Sucursal |
DANIEL ANGEL POBLETE TAPIA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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11121702
| Astillas de madera | 3700 | kilogramo | Pellet a base de lenga como materia prima | Se oferta pellet de lenga en sacos de 25 kilos, sellados y rotulados. |
$ 176,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 651.200
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$ 651.200
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Total Neto
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$ 651.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 123.728
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$ 774.928
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.