Orden de Compra. Nº840614-82-CM18 "Adquisición de materiales para mantenimiento del piso del Pel. Intel. IV DE"
Recuerde que el responsable del pago es Comando IV División de Ejército
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 840614-82-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-09-2018
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales para mantenimiento del piso del Pel. Intel. IV DE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando IV División de Ejército
Razón Social Comando IV División de Ejército
R.U.T. 61.980.400-7
Dirección de Unidad de Compra Baquedano, esquina Ejército S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12/2018 del sistema -.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando IV División de Ejército
R.U.T. 61.980.400-7
Dirección de Facturación Baquedano, esquina Ejército S/N
Comuna Coyhaique
Impuesto 50477
Dirección de Envío de la Factura Baquedano, esquina Ejército S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12162302
2239-10-LP12
Aceleradores de cemento2 (1139425 )FRAGÜE BEFRAGÜE BLANCO 5 KILOS 1161487(1139425) FRAGÜE BEFRAGÜE BLANCO 5 KILOS ; Código: 44209-7 ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.623,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.246 $ 11.246
31201601
2239-10-LP12
Adhesivos químicos2 (1361531 )ADHESIVO PISO BEKRON POLVO SACO 25 KGS. 1388017(1361531) ADHESIVO PISO BEKRON POLVO SACO 25 KGS.; Código: 43728X; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.450 $ 9.450
30131704
2239-10-LP12
Azulejos o baldosas de cerámica20 (1343072 )CERÁMICA CORDILLERA 60 X 60 CM HD SWING 1.44 M2 UNIDAD 1369310(1343072) CERÁMICA CORDILLERA 60 X 60 CM HD SWING 1.44 M2 UNIDAD; Código: 2346613; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 11.499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 229.980 $ 229.980
30131704
2239-10-LP12
Azulejos o baldosas de cerámica2 (1343071 )CERÁMICA CELIMA HD 45 X 45 CM TERRA 2,03 M2 UNIDAD 1369309(1343071) CERÁMICA CELIMA HD 45 X 45 CM TERRA 2,03 M2 UNIDAD; Código: 2714264; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 10.208,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.416 $ 20.416
Total Neto $ 271.092
Descuento $ 5.422
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.477
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 316.147


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.