Orden de Compra. Nº841-2-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 841-1-LE09"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE COOPERACION TECNICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 841-2-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-01-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 841-1-LE09
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 841-1-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Regional de los Lagos
Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA
R.U.T. 82.174.900-k
Dirección de Unidad de Compra PALENA Nº365, (ESQUINA BUIN)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA
R.U.T. 82.174.900-k
Dirección de Facturación Guillermo Gallardo 621
Comuna Puerto Montt
Impuesto 965966,46
Dirección de Envío de la Factura Guillermo Gallardo 621
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor canales domich guillermo francisco
Razón Social canales domich guillermo francisco
R.U.T. 10.374.891-7
Sucursal canales domich guillermo francisco
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82111901
Comunicados de prensa1Unidad APOYO Y ASESORIA COMUNICACIONAL $ 5.084.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.084.034 $ 5.084.034
Total Neto $ 5.084.034
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 965.966
TOTAL OC $ 6.050.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.