Orden de Compra. Nº841-40-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 841-26-L110"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE COOPERACION TECNICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 841-40-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-08-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 841-26-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 841-26-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Regional de los Lagos
Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA
R.U.T. 82.174.900-k
Dirección de Unidad de Compra PALENA Nº365, (ESQUINA BUIN)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA
R.U.T. 82.174.900-k
Dirección de Facturación Guillermo Gallardo 621
Comuna Puerto Montt
Impuesto 132255,2
Dirección de Envío de la Factura Guillermo Gallardo 621
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DECORACION Y SERVICIOS LIMITADA
Razón Social DECORACION Y SERVICIOS LIMITADA
R.U.T. 77.772.350-2
Sucursal DECORACION Y SERVICIOS LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52131602
Persianas enrollables1Unidad   $ 696.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 696.080 $ 696.080
Total Neto $ 696.080
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 132.255
TOTAL OC $ 828.335


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.