Orden de Compra. Nº842082-50-AG25 "DRIZA PARA MALLA CUBIERTA DE VUELO"
Recuerde que el responsable del pago es OPV MARINERO FUENTEALBA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 842082-50-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-09-2025
Nombre de la Orden de Compra DRIZA PARA MALLA CUBIERTA DE VUELO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra OPV MARINERO FUENTEALBA
Razón Social OPV MARINERO FUENTEALBA
R.U.T. 61.980.410-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204012000 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social OPV MARINERO FUENTEALBA
R.U.T. 61.980.410-4
Dirección de Facturación Avenida Manuel Bulnes 05275, Muelle Capitán Guillermos S/N, Asmar Magallanes
Comuna Punta Arenas
Impuesto 133000
Dirección de Envío de la Factura Avenida Manuel Bulnes 05275, Muelle Capitán Guillermos S/N, Asmar Magallanes
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-10-2025
TítuloDescripción
DESPACHO Y FACTURACIÓN
Se solicita al proveedor realizar el despacho del producto con una Guía de Despacho. Una vez recibido conforme, se informará a la brevedad  y se solicitará la emisión de factura para procesar el pago dentro de 30 días.

Contacto para facturación

Nombre: Valentina Prado Frugone
Teléfono: +56932294455
Correo: valepradofrugone21@gmail.com / vpradof@armada.cl

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TORRES E.I.R.L.
Razón Social VENTAS E IMPORTACIONES DE MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS MANUEL TORRES OLIVARES E.I.R.L.
R.U.T. 77.939.965-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TORRES E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31151502
Cuerda de poliéster1400Metro LinealDRIZA DE POLIESTER TRENZADO DE 10 MM, SEGÚN DOCUMENTO ADJUNTO, FORMATO DE ENTREGA: ROLLOS DE 200 MTSDRIZA DE POLIESTER TRENZADO DE 10 MM, SEGÚN DOCUMENTO ADJUNTO, FORMATO DE ENTREGA: ROLLOS DE 200 MTS $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.000 $ 700.000
Total Neto $ 700.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 133.000
TOTAL OC $ 833.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.