Orden de Compra. Nº842082-87-AG25 "ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA UNIDAD OPV MARINERO FUENTEALBA"
Recuerde que el responsable del pago es OPV MARINERO FUENTEALBA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 842082-87-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-11-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA UNIDAD OPV MARINERO FUENTEALBA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra OPV MARINERO FUENTEALBA
Razón Social OPV MARINERO FUENTEALBA
R.U.T. 61.980.410-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010 del sistema LEY DE NAVEGACION.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social OPV MARINERO FUENTEALBA
R.U.T. 61.980.410-4
Dirección de Facturación Avda. 21 de Mayo Muelle Pontones S/N (Muelle menor ex Asmar, Frente a hogar de niños Miraflores)
Comuna Punta Arenas
Impuesto 511261,88
Dirección de Envío de la Factura Avda. 21 de Mayo Muelle Pontones S/N (Muelle menor ex Asmar, Frente a hogar de niños Miraflores)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-11-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DANILO JORDAN S.A. - Casa Matriz
Razón Social DANILO JORDAN S A
R.U.T. 81.533.000-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DANILO JORDAN S.A. - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas1Unidad no definidaADQUISICIÓN DE PINTURAS Y ELEMENTOS DE PINTADO SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS.ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y ELEMENTOS DE PINTADO SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS. $ 2.638.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.638.090 $ 2.638.090
Total Neto $ 2.638.090
Descuento $ 0
Cargos $ 52.762
IVA  19  % $ 511.262
TOTAL OC $ 3.202.114


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.