Orden de Compra. Nº843567-274-SE16 "APORTE REX. 4503"
Recuerde que el responsable del pago es Ministerio del Interior y Seguridad Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 843567-274-SE16
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 03-10-2016
Nombre de la Orden de Compra APORTE REX. 4503
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ORASMI
Razón Social Ministerio del Interior y Seguridad Pública
R.U.T. 60.501.000-8
Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1235, piso 5
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ministerio del Interior y Seguridad Pública
R.U.T. 60.501.000-8
Dirección de Facturación Agustinas 1235, piso 5
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1235, piso 5
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hospital San José
Razón Social Hospital San José
R.U.T. 61.608.002-4
Sucursal Hospital San José
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
84101601
Cofinanciamiento1Unidad no definidaCO FINANCIAMIENTO EQUIPO CPAPCO FINANCIAMIENTO EQUIPO CPAP $ 240.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
Total Neto $ 240.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 240.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.