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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
844519-101-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
26-10-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE COLACIONES ACTIVIDAD "SEMANA DEL INGLÉS", ESC. F-53 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3808-3-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE PUREN - ESCUELA PEDRO DE OÑA
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R.U.T. |
69.180.200-0 |
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Dirección de Facturación |
Urrutia Numero 640 |
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Comuna |
Purén
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Impuesto |
25546,2144 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Urrutia Numero 640 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SUPERMERCADO SAN DIEGO |
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Razón Social |
ELSA G BELTRAN ROCHA Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
78.660.490-7 |
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Sucursal |
SUPERMERCADO SAN DIEGO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 140 | Unidad | QUEQUITOS RAYITAS | QUEQUITOS RAYITAS |
$ 210,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 29.400
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$ 29.412
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50202304
| Jugos y néctar envasados | 500 | Unidad | JUGOS COLUN 200 CC. | JUGOS COLUN 200 CC. |
$ 210,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 105.000
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$ 105.042
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Total Neto
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$ 134.454
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 25.546
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$ 160.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.