Orden de Compra. Nº844519-115-SE18 "ADQ. DE COLACIONES CELEBRACIÓN FIESTAS PATRIAS, ESC. F-53"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE PUREN - ESCUELA PEDRO DE OÑA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 844519-115-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-09-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE COLACIONES CELEBRACIÓN FIESTAS PATRIAS, ESC. F-53
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3808-6-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESCUELA PEDRO DE OÑA
Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUREN - ESCUELA PEDRO DE OÑA
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Unidad de Compra Urrutia Numero 640
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUREN - ESCUELA PEDRO DE OÑA
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Facturación Urrutia Numero 640
Comuna Purén
Impuesto 63109,64
Dirección de Envío de la Factura Urrutia Numero 640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MIRIAM SONIA
Razón Social MIRIAM CASTILLO
R.U.T. 11.988.173-0
Sucursal MIRIAM SONIA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos90UnidadVASOS PLUMAVIT DESECHABLESVASOS PLUMAVIT DESECHABLES $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950
50202311
Bebidas55UnidadBEBIDAS DESECHABLES CHICASBEBIDAS DESECHABLES CHICAS $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.450 $ 21.450
52121602
Servilletas6UnidadERVILLETAS ELITE GRANDESERVILLETAS ELITE GRANDE $ 773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.638 $ 4.638
52151502
Platos desechables domésticos90UnidadPLATOS DESECHABLESPLATOS DESECHABLES $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950
90101601
Banquetes1UnidadSERVICIO DE MANTELERÍA, VAJILLA Y SERVIDOSERVICIO DE MANTELERÍA, VAJILLA Y SERVIDO $ 45.377,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.377 $ 45.377
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos145UnidadEMPANADAS DE HORNO CARNE VACUNOEMPANADAS DE HORNO CARNE VACUNO $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.340 $ 158.340
50181905
Galletas dulces o pastelitos90UnidadALFAJORES CHILENOSALFAJORES CHILENOS $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.240 $ 30.240
50181905
Galletas dulces o pastelitos90UnidadPAN DULCE (PAJARITOS)PAN DULCE (PAJARITOS) $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.240 $ 30.240
50202304
Jugos y néctar envasados15UnidadJUGOS WATTS 1,5 LTRS.JUGOS WATTS 1,5 LTRS. $ 1.447,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.705 $ 21.705
50201706
Café2UnidadNESCAFÉ 170 GRS.NESCAFÉ 170 GRS. $ 4.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.300 $ 8.300
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales2UnidadAZUCAR IANSA KILOAZUCAR IANSA KILO $ 983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.966 $ 1.966
Total Neto $ 332.156
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.110
TOTAL OC $ 395.266


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.