Orden de Compra. Nº844519-119-SE16 "ADQ. COLACIONES JORNADA DE REFLEXIÓN 8° A Y 8° B, ESC. F-53"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE PUREN - ESCUELA PEDRO DE OÑA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 844519-119-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-12-2016
Nombre de la Orden de Compra ADQ. COLACIONES JORNADA DE REFLEXIÓN 8° A Y 8° B, ESC. F-53
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3808-3-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESCUELA PEDRO DE OÑA
Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUREN - ESCUELA PEDRO DE OÑA
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Unidad de Compra Urrutia Numero 640
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUREN - ESCUELA PEDRO DE OÑA
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Facturación Urrutia Numero 640
Comuna Purén
Impuesto 11308,1312
Dirección de Envío de la Factura Urrutia Numero 640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DÍA Y HORAENTREGA EN LA ESCUELA PEDRO DE OÑA, UBICADA EN CALLE URRUTIA Nº 640 DE LA COMUNA DE PUREN, DE LUNES A VIERNES DE LAS 08:30 ALAS 17:30 HORAS.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MIRIAM SONIA
Razón Social MIRIAM CASTILLO
R.U.T. 11.988.173-0
Sucursal MIRIAM SONIA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181901
Pan fresco30Unidad no definidaCOMPLETO PALTA, TOMATE, MAYOCOMPLETO PALTA, TOMATE, MAYO $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.280 $ 35.292
50202311
Bebidas4Unidad no definidaBEBIDA 3 LTS. SURTIDASBEBIDA 3 LTS. SURTIDAS $ 2.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.716 $ 9.714
50202303
Jugos y néctar concentrados6Unidad no definidaJUGO WATTS 1.5 LTS. SURTIDOJUGO WATTS 1.5 LTS. SURTIDO $ 1.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.268 $ 8.268
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos60Unidad no definidaVASOS DESECHABLESVASOS DESECHABLES $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.277
14111705
Servilletas de papel5Unidad no definidaSERVILLETA ELITESERVILLETA ELITE $ 593,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.965 $ 2.965
Total Neto $ 59.516
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.308
TOTAL OC $ 70.824


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.