Orden de Compra. Nº844519-125-SE18 "ADQ. MATERIALES FERRETERÍA REPARACIONES DISTINTA DEPENDENCIAS, ESC. F-53"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE PUREN - ESCUELA PEDRO DE OÑA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 844519-125-SE18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 05-10-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES FERRETERÍA REPARACIONES DISTINTA DEPENDENCIAS, ESC. F-53
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3808-5-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESCUELA PEDRO DE OÑA
Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUREN - ESCUELA PEDRO DE OÑA
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Unidad de Compra Urrutia Numero 640
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUREN - ESCUELA PEDRO DE OÑA
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Facturación Urrutia Numero 640
Comuna Purén
Impuesto 43556,2061
Dirección de Envío de la Factura Urrutia Numero 640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora Spichiger Cantergiani E Hijos Ltd
Razón Social COMERCIALIZADORA SPICHIGER CANTERGIANI E HIJOS LIM
R.U.T. 76.587.287-1
Sucursal Comercializadora Spichiger Cantergiani E Hijos Ltd
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211604
Diluyentes para pinturas6UnidadAGUARRÁS LTS.AGUARRÁS LTS. $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.078 $ 9.076
31162003
Clavos de acabado2UnidadCLAVO CARPINTERO 3"CLAVO CARPINTERO 3" $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848 $ 1.849
30102904
Postes de madera10UnidadPOLÍN IMPREGNADO DE 4" A 5"POLÍN IMPREGNADO DE 4" A 5" $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.690 $ 22.689
30103605
Tablas de madera15UnidadTABLA 2X3X3,20 PINOTABLA 2X3X3,20 PINO $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.640 $ 17.647
30103605
Tablas de madera22UnidadTABLA 2X2X3,20 PINOTABLA 2X2X3,20 PINO $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.328 $ 20.336
31162003
Clavos de acabado2UnidadCLAVO CARPINTERO 4"CLAVO CARPINTERO 4" $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848 $ 1.849
30102212
Plancha de cinc13UnidadPLANCHA ZINC 5V 0,30X2,50PLANCHA ZINC 5V 0,30X2,50 $ 4.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.540 $ 59.538
30111601
Cemento3UnidadBOLSA CEMENTO BIO BIO 25 KL.BOLSA CEMENTO BIO BIO 25 KL. $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.823 $ 8.824
31161601
Pernos de anclaje12UnidadPERNO ANCLAJE 3"PERNO ANCLAJE 3" $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.536 $ 4.538
11121604
Madera de coníferas3UnidadCUARTO RODÓN 1X1CUARTO RODÓN 1X1 $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.772 $ 2.773
31162002
Clavos de sombrerete1UnidadBOLSA CLAVO ZINC CORTO 100 UNID.BOLSA CLAVO ZINC CORTO 100 UNID. $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.681 $ 1.681
31211906
Rodillos de pintar4UnidadRODILLO ESPONJA 18 CM.RODILLO ESPONJA 18 CM. $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.380 $ 5.378
27111508
Sierras1UnidadSERRUCHO CIRCULARA ELÉCTRICO 71/4SERRUCHO CIRCULARA ELÉCTRICO 71/4 $ 55.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.420 $ 55.420
53111601
Zapatos de hombre1UnidadPAR DE ZAPATOS DE SEGURIDAD N° 39.PAR DE ZAPATOS DE SEGURIDAD N° 39. $ 17.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.647 $ 17.647
Total Neto $ 229.243
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.556
TOTAL OC $ 272.799


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.