Orden de Compra. Nº
844519-125-SE18
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ADQ. MATERIALES FERRETERÍA REPARACIONES DISTINTA DEPENDENCIAS, ESC. F-53
"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE PUREN - ESCUELA PEDRO DE OÑA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
844519-125-SE18
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
05-10-2018
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. MATERIALES FERRETERÍA REPARACIONES DISTINTA DEPENDENCIAS, ESC. F-53
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3808-5-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ESCUELA PEDRO DE OÑA
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE PUREN - ESCUELA PEDRO DE OÑA
R.U.T.
69.180.200-0
Dirección de Unidad de Compra
Urrutia Numero 640
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE PUREN - ESCUELA PEDRO DE OÑA
R.U.T.
69.180.200-0
Dirección de Facturación
Urrutia Numero 640
Comuna
Purén
Impuesto
43556,2061
Dirección de Envío de la Factura
Urrutia Numero 640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercializadora Spichiger Cantergiani E Hijos Ltd
Razón Social
COMERCIALIZADORA SPICHIGER CANTERGIANI E HIJOS LIM
R.U.T.
76.587.287-1
Sucursal
Comercializadora Spichiger Cantergiani E Hijos Ltd
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211604
Diluyentes para pinturas
6
Unidad
AGUARRÁS LTS.
AGUARRÁS LTS.
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.078
$ 9.076
31162003
Clavos de acabado
2
Unidad
CLAVO CARPINTERO 3"
CLAVO CARPINTERO 3"
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.848
$ 1.849
30102904
Postes de madera
10
Unidad
POLÍN IMPREGNADO DE 4" A 5"
POLÍN IMPREGNADO DE 4" A 5"
$ 2.269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.690
$ 22.689
30103605
Tablas de madera
15
Unidad
TABLA 2X3X3,20 PINO
TABLA 2X3X3,20 PINO
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.640
$ 17.647
30103605
Tablas de madera
22
Unidad
TABLA 2X2X3,20 PINO
TABLA 2X2X3,20 PINO
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.328
$ 20.336
31162003
Clavos de acabado
2
Unidad
CLAVO CARPINTERO 4"
CLAVO CARPINTERO 4"
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.848
$ 1.849
30102212
Plancha de cinc
13
Unidad
PLANCHA ZINC 5V 0,30X2,50
PLANCHA ZINC 5V 0,30X2,50
$ 4.580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.540
$ 59.538
30111601
Cemento
3
Unidad
BOLSA CEMENTO BIO BIO 25 KL.
BOLSA CEMENTO BIO BIO 25 KL.
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.823
$ 8.824
31161601
Pernos de anclaje
12
Unidad
PERNO ANCLAJE 3"
PERNO ANCLAJE 3"
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.536
$ 4.538
11121604
Madera de coníferas
3
Unidad
CUARTO RODÓN 1X1
CUARTO RODÓN 1X1
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.772
$ 2.773
31162002
Clavos de sombrerete
1
Unidad
BOLSA CLAVO ZINC CORTO 100 UNID.
BOLSA CLAVO ZINC CORTO 100 UNID.
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.681
$ 1.681
31211906
Rodillos de pintar
4
Unidad
RODILLO ESPONJA 18 CM.
RODILLO ESPONJA 18 CM.
$ 1.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.380
$ 5.378
27111508
Sierras
1
Unidad
SERRUCHO CIRCULARA ELÉCTRICO 71/4
SERRUCHO CIRCULARA ELÉCTRICO 71/4
$ 55.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.420
$ 55.420
53111601
Zapatos de hombre
1
Unidad
PAR DE ZAPATOS DE SEGURIDAD N° 39.
PAR DE ZAPATOS DE SEGURIDAD N° 39.
$ 17.647,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.647
$ 17.647
Total Neto
$ 229.243
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 43.556
TOTAL OC
$ 272.799
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.