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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
844519-136-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-10-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. COLACIONES TALLER HOCKEY, PARTICIPACIÓN EN TEMUCO, ESC. F-53 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3808-6-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE PUREN - ESCUELA PEDRO DE OÑA
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R.U.T. |
69.180.200-0 |
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Dirección de Facturación |
Urrutia Numero 640 |
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Comuna |
Purén
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Impuesto |
14225,3 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Urrutia Numero 640 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MIRIAM SONIA |
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Razón Social |
MIRIAM CASTILLO
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R.U.T. |
11.988.173-0 |
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Sucursal |
MIRIAM SONIA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50101634
| Fruta fresca | 25 | Unidad | PLÁTANOS | PLÁTANOS |
$ 350,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.750
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$ 8.750
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50181901
| Pan fresco | 25 | Unidad | SANDWICH POLLO LECHUGA | SANDWICH POLLO LECHUGA |
$ 1.681,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 42.025
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$ 42.025
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50202304
| Jugos y néctar envasados | 25 | Unidad | JUGOS WATTS 200CC. | JUGOS WATTS 200CC. |
$ 350,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.750
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$ 8.750
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50221202
| Cereales en barra | 25 | Unidad | BARRA CEREAL | BARRA CEREAL |
$ 273,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.825
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$ 6.825
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50202310
| Agua mineral | 12 | Unidad | AGUA MINERAL CON GAS 500CC. | AGUA MINERAL CON GAS 500CC. |
$ 710,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.520
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$ 8.520
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Total Neto
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$ 74.870
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 14.225
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$ 89.095
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.