Orden de Compra. Nº844519-136-SE18 "ADQ. COLACIONES TALLER HOCKEY, PARTICIPACIÓN EN TEMUCO, ESC. F-53"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE PUREN - ESCUELA PEDRO DE OÑA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 844519-136-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-10-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQ. COLACIONES TALLER HOCKEY, PARTICIPACIÓN EN TEMUCO, ESC. F-53
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3808-6-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESCUELA PEDRO DE OÑA
Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUREN - ESCUELA PEDRO DE OÑA
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Unidad de Compra Urrutia Numero 640
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUREN - ESCUELA PEDRO DE OÑA
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Facturación Urrutia Numero 640
Comuna Purén
Impuesto 14225,3
Dirección de Envío de la Factura Urrutia Numero 640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MIRIAM SONIA
Razón Social MIRIAM CASTILLO
R.U.T. 11.988.173-0
Sucursal MIRIAM SONIA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101634
Fruta fresca25UnidadPLÁTANOSPLÁTANOS $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.750 $ 8.750
50181901
Pan fresco25UnidadSANDWICH POLLO LECHUGASANDWICH POLLO LECHUGA $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.025 $ 42.025
50202304
Jugos y néctar envasados25UnidadJUGOS WATTS 200CC.JUGOS WATTS 200CC. $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.750 $ 8.750
50221202
Cereales en barra25UnidadBARRA CEREALBARRA CEREAL $ 273,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.825 $ 6.825
50202310
Agua mineral12UnidadAGUA MINERAL CON GAS 500CC.AGUA MINERAL CON GAS 500CC. $ 710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.520 $ 8.520
Total Neto $ 74.870
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.225
TOTAL OC $ 89.095


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.