Orden de Compra. Nº844519-148-SE19 "SUBV. SEP- ADQ. DE COLACIONES PARA ALUMNOS TALLER ATLETISMO, COMPETENCIA CIUDAD DE TEMUCO, ESC. F-53"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE PUREN - ESCUELA PEDRO DE OÑA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 844519-148-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-09-2019
Nombre de la Orden de Compra SUBV. SEP- ADQ. DE COLACIONES PARA ALUMNOS TALLER ATLETISMO, COMPETENCIA CIUDAD DE TEMUCO, ESC. F-53
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3808-1-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESCUELA PEDRO DE OÑA
Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUREN - ESCUELA PEDRO DE OÑA
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Unidad de Compra Urrutia Numero 640
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUREN - ESCUELA PEDRO DE OÑA
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Facturación Urrutia Numero 640
Comuna Purén
Impuesto 11478,09
Dirección de Envío de la Factura Urrutia Numero 640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MIRIAM SONIA
Razón Social MIRIAM CASTILLO
R.U.T. 11.988.173-0
Sucursal MIRIAM SONIA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181901
Pan fresco13UnidadSANDWICH POLLO - LECHUGASANDWICH POLLO - LECHUGA $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.393 $ 16.393
50181901
Pan fresco13UnidadSANDWICH JAMÓN - QUESOSANDWICH JAMÓN - QUESO $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.393 $ 16.393
50101634
Fruta fresca13UnidadPLATANOSPLATANOS $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.055 $ 3.055
50101634
Fruta fresca13UnidadMANZANASMANZANAS $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.055 $ 3.055
50202310
Agua mineral13UnidadAGUA MINERAL SIN GAS 500 CC.AGUA MINERAL SIN GAS 500 CC. $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.190 $ 8.190
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos13UnidadBARRA CHOCOLATEBARRA CHOCOLATE $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.368 $ 4.368
50192303
Postres, helados o yogurt congelado13UnidadYOGURTYOGURT $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.405 $ 2.405
50202304
Jugos y néctar envasados26UnidadJUGO INDIVIDUALJUGO INDIVIDUAL $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.552 $ 6.552
Total Neto $ 60.411
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.478
TOTAL OC $ 71.889


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.