Orden de Compra. Nº
844519-148-SE19
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SUBV. SEP- ADQ. DE COLACIONES PARA ALUMNOS TALLER ATLETISMO, COMPETENCIA CIUDAD DE TEMUCO, ESC. F-53
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Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE PUREN - ESCUELA PEDRO DE OÑA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
844519-148-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
05-09-2019
Nombre de la Orden de Compra
SUBV. SEP- ADQ. DE COLACIONES PARA ALUMNOS TALLER ATLETISMO, COMPETENCIA CIUDAD DE TEMUCO, ESC. F-53
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3808-1-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ESCUELA PEDRO DE OÑA
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE PUREN - ESCUELA PEDRO DE OÑA
R.U.T.
69.180.200-0
Dirección de Unidad de Compra
Urrutia Numero 640
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE PUREN - ESCUELA PEDRO DE OÑA
R.U.T.
69.180.200-0
Dirección de Facturación
Urrutia Numero 640
Comuna
Purén
Impuesto
11478,09
Dirección de Envío de la Factura
Urrutia Numero 640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MIRIAM SONIA
Razón Social
MIRIAM CASTILLO
R.U.T.
11.988.173-0
Sucursal
MIRIAM SONIA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50181901
Pan fresco
13
Unidad
SANDWICH POLLO - LECHUGA
SANDWICH POLLO - LECHUGA
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.393
$ 16.393
50181901
Pan fresco
13
Unidad
SANDWICH JAMÓN - QUESO
SANDWICH JAMÓN - QUESO
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.393
$ 16.393
50101634
Fruta fresca
13
Unidad
PLATANOS
PLATANOS
$ 235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.055
$ 3.055
50101634
Fruta fresca
13
Unidad
MANZANAS
MANZANAS
$ 235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.055
$ 3.055
50202310
Agua mineral
13
Unidad
AGUA MINERAL SIN GAS 500 CC.
AGUA MINERAL SIN GAS 500 CC.
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.190
$ 8.190
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos
13
Unidad
BARRA CHOCOLATE
BARRA CHOCOLATE
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.368
$ 4.368
50192303
Postres, helados o yogurt congelado
13
Unidad
YOGURT
YOGURT
$ 185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.405
$ 2.405
50202304
Jugos y néctar envasados
26
Unidad
JUGO INDIVIDUAL
JUGO INDIVIDUAL
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.552
$ 6.552
Total Neto
$ 60.411
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 11.478
TOTAL OC
$ 71.889
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.