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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
844519-34-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
28-06-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SUBV. MANTENIMIENTO - REPARACIÓN VENTANAS COCINA ESC. PEDRO DE OÑA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3808-10-CO22 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
ESCUELA PEDRO DE OÑA |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUREN
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R.U.T. |
69.180.200-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Urrutia Numero 640 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUREN
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R.U.T. |
69.180.200-0 |
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Dirección de Facturación |
Urrutia Numero 640 |
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Comuna |
Purén
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Impuesto |
14369,74788 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Urrutia Numero 640 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Vidrios y Aluminios ALUM -GLASS |
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Razón Social |
VIDRIOS Y ALUMINIOS ALUM GLASS SPA
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R.U.T. |
77.481.245-8 |
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Sucursal |
Vidrios y Aluminios ALUM -GLASS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30171605
| Ventanas de apertura horizontal | 2 | Unidad | REPARACIÓN DE VENTANAS PVC. | REPARACIÓN DE VENTANAS PVC. |
$ 37.815,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 75.630
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$ 75.630
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Total Neto
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$ 75.630
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 14.370
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$ 90.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.