Orden de Compra. Nº
844519-37-SE21
"
SUBV. SEP - ADQ. DE INSUMOS Y MATERIALES DE PREVENCIÓN DEL COVID-19, ESC. F-53
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUREN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
844519-37-SE21
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
21-10-2021
Nombre de la Orden de Compra
SUBV. SEP - ADQ. DE INSUMOS Y MATERIALES DE PREVENCIÓN DEL COVID-19, ESC. F-53
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3808-3-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ESCUELA PEDRO DE OÑA
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T.
69.180.200-0
Dirección de Unidad de Compra
Urrutia Numero 640
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T.
69.180.200-0
Dirección de Facturación
Urrutia Numero 640
Comuna
Purén
Impuesto
170323,7767
Dirección de Envío de la Factura
Urrutia Numero 640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIA DOMUS
Razón Social
HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO
R.U.T.
6.187.408-9
Sucursal
FERRETERIA DOMUS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131618
Mopas húmedas
20
Unidad
TRAPERO LANA 45-50 X 50 VIRUTEX
TRAPERO LANA 45-50 X 50 VIRUTEX
$ 2.395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.900
$ 47.899
14111701
Papel facial
30
Unidad
TOALLA DESINFECTANTE VIRUTEX 50 UNID.
TOALLA DESINFECTANTE VIRUTEX 50 UNID.
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 88.230
$ 88.235
24111503
Bolsas de plástico
20
Unidad
BOLSA BASURA 80X110 X 10 UNID
BOLSA BASURA 80X110 X 10 UNID
$ 1.575,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.500
$ 31.496
24111503
Bolsas de plástico
25
Unidad
BOLSA BASURA 50X70X 10 UNID
BOLSA BASURA 50X70X 10 UNID
$ 624,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.600
$ 15.609
24111503
Bolsas de plástico
20
Unidad
BOLSA BASURA 50X50-55X20 UNID
BOLSA BASURA 50X50-55X20 UNID
$ 834,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.680
$ 16.689
47131711
Dispensador de productos limpiadores
1
Unidad
DISPENSADOR TOALLA TECNOPAPAL C/PALANCA FRONTAL ROLLO
DISPENSADOR TOALLA TECNOPAPAL C/PALANCA FRONTAL ROLLO
$ 45.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.101
$ 45.101
14111703
Toallas de papel
20
Unidad
TOALLA PAPEL JUMBO OSO 300 X 2 ROLLOS
TOALLA PAPEL JUMBO OSO 300 X 2 ROLLOS
$ 12.113,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 242.260
$ 242.252
12141901
Cloro Cl
15
Unidad
CLORO OSO - IMPEKE 2 LTS.
CLORO OSO - IMPEKE 2 LTS.
$ 1.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.175
$ 20.168
12141901
Cloro Cl
40
Unidad
CLORO GEL 750 DOOYPAK
CLORO GEL 750 DOOYPAK
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.000
$ 42.017
53131606
Desodorantes
30
Unidad
LIMPIADOR LYSOL POET LIQUIDO 900 CC
LIMPIADOR LYSOL POET LIQUIDO 900 CC
$ 1.471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.130
$ 44.118
47131710
Dispensadores de papel higiénico
2
Unidad
DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO
DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO
$ 25.378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.756
$ 50.756
14111704
Papel higiénico
9
Unidad
PAPEL HIGIENICO OSO 500 MTS 6 UNID.
PAPEL HIGIENICO OSO 500 MTS 6 UNID.
$ 16.975,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 152.775
$ 152.773
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
30
Unidad
GUANTE GOMA DOMESTICO OSO - GARMENDIA
GUANTE GOMA DOMESTICO OSO - GARMENDIA
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.240
$ 30.252
47131803
Desinfectantes domésticos
20
Unidad
LYSOFORM WINEXX IGIENIX-HOME SWEET 360 ML
LYSOFORM WINEXX IGIENIX-HOME SWEET 360 ML
$ 2.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.340
$ 40.336
47131618
Mopas húmedas
12
Unidad
TRAPERO PISO ESPECIAL
TRAPERO PISO ESPECIAL
$ 2.395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.740
$ 28.740
Total Neto
$ 896.441
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 170.324
TOTAL OC
$ 1.066.765
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.