Orden de Compra. Nº844519-4-MC20 "SUBV. SEP - ADQ. MATERIAL DIDÁCTICO"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE PUREN - ESCUELA PEDRO DE OÑA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 844519-4-MC20
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 13-05-2020
Nombre de la Orden de Compra SUBV. SEP - ADQ. MATERIAL DIDÁCTICO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESCUELA PEDRO DE OÑA
Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUREN - ESCUELA PEDRO DE OÑA
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Unidad de Compra Urrutia Numero 640
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUREN - ESCUELA PEDRO DE OÑA
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Facturación Urrutia Numero 640
Comuna Purén
Impuesto 47563,802
Dirección de Envío de la Factura Urrutia Numero 640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial el Fortin Ltda
Razón Social COMERCIAL EL FORTIN LIMITADA
R.U.T. 76.430.920-0
Sucursal Comercial el Fortin Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
Papel multiuso10UnidadPAPEL FOTOCOPIA CARTAPAPEL FOTOCOPIA CARTA $ 2.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.990 $ 28.992
14111606
Papel artístico o papel Kraft10UnidadPAPEL FOTOCOPIA OFICIOPAPEL FOTOCOPIA 0FICIO $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.930 $ 31.932
14111525
Papel multiuso20UnidadGOMA EVAGOMA EVA $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.280 $ 13.277
14111610
Cartulina70UnidadCARTULINAS DIFERENTES COLORESCARTULINAS DIFERENTES COLORES $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.765
14121503
Cartulina70UnidadCARTULINA ESPAÑOLACARTULINA ESPAÑOLA $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.330 $ 22.353
60121148
Papel lustre100UnidadPAPEL LUSTRE SOBREPAPEL LUSTRE SOBRE $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.400 $ 29.412
60121535
Goma de borrar40UnidadGOMA DE BORRARGOMA DE BORRAR $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.765
44121701
Lápiz pasta200UnidadLAPICES PASTA AZUL Y ROJOLAPICES PASTA AZUL Y ROJO $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.420
14111525
Papel multiuso80UnidadPLUMÓN PIZARRAPLUMÓN PIZARRA $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.420
Total Neto $ 250.336
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.564
TOTAL OC $ 297.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.