Orden de Compra. Nº844519-43-SE24 "SEP, INSUMOS PARA EL DÍA DEL ALUMNO."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUREN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 844519-43-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-05-2024
Nombre de la Orden de Compra SEP, INSUMOS PARA EL DÍA DEL ALUMNO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3808-5-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESCUELA PEDRO DE OÑA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Unidad de Compra Urrutia Numero 640
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Facturación Urrutia Numero 640
Comuna Purén
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Urrutia Numero 640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Lugar y hora.

La entrega debe ser en las dependencias de la Esc. Pedro de Oña, en dirección Urrutia N° 640, comuna de Purén. 
 
En los siguientes horarios:

Lunes a Jueves
08:30 a 13:30
14:30 a 18:00
Viernes 
08:30 a 13:30

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor gloria guisidett
Razón Social GLORIA GUISIDETT OPORTO FLORES
R.U.T. 12.362.077-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal gloria guisidett
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121206
Pintura de maquillaje20UnidadPINTA CARA SET X 6PINTA CARA SET X 6 $ 8.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.000 $ 179.000
60141401
Disfraces, vestuarios o accesorios600UnidadANTIFAZ ADOLESCENTE Y NIÑOANTIFAZ ADOLESCENTE Y NIÑO $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.000 $ 294.000
60141401
Disfraces, vestuarios o accesorios6UnidadPULSERA FLUOR X 100 UNPULSERA FLUOR X 100 UN $ 7.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.140 $ 46.140
Total Neto $ 519.140
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 519.140

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.