Orden de Compra. Nº
844519-45-SE16
"
ADQ. DE COLACIONES VISITA PEDAGÓGICA A LOTA, ESC. F-53
"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE PUREN - ESCUELA PEDRO DE OÑA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
844519-45-SE16
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
03-06-2016
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. DE COLACIONES VISITA PEDAGÓGICA A LOTA, ESC. F-53
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3808-3-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ESCUELA PEDRO DE OÑA
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE PUREN - ESCUELA PEDRO DE OÑA
R.U.T.
69.180.200-0
Dirección de Unidad de Compra
Urrutia Numero 640
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE PUREN - ESCUELA PEDRO DE OÑA
R.U.T.
69.180.200-0
Dirección de Facturación
Urrutia Numero 640
Comuna
Purén
Impuesto
14383,76
Dirección de Envío de la Factura
Urrutia Numero 640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
DÍA Y HORA
ENTREGA EN LA ESCUELA PEDRO DE OÑA, UBICADA EN CALLE URRUTIA Nº 640 COMUNA DE PURÉN, DE LUNES A VIERNES DE LAS 08:30 A LAS 17:30 HORAS.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SUPERMERCADO SAN DIEGO
Razón Social
ELSA G BELTRAN ROCHA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
78.660.490-7
Sucursal
SUPERMERCADO SAN DIEGO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50101634
Fruta fresca
31
Unidad
PLATANOS
PLATANOS
$ 193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.983
$ 5.983
50101634
Fruta fresca
31
Unidad
MANZANAS
MANZANAS
$ 160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.960
$ 4.960
50202311
Bebidas
5
Unidad
BEBIDAS DE 3 lts.
BEBIDAS DE 3 lts.
$ 1.556,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.780
$ 7.780
14111703
Toallas de papel
1
Unidad
TOALLA NOVA
TOALLA NOVA
$ 418,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 418
$ 418
50202304
Jugos y néctar envasados
62
Unidad
JUGOS INDIVIDUAL
JUGOS INDIVIDUAL
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.020
$ 13.020
50181905
Galletas dulces o pastelitos
31
Unidad
MANQUEQUES
MANQUEQUES
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.718
$ 11.718
50181905
Galletas dulces o pastelitos
31
Unidad
GALLETAS NICK
GALLETAS NICK
$ 319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.889
$ 9.889
50131801
Queso natural
62
Lámina
LAMINAS DE QUESO
LAMINAS DE QUESO
$ 193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.966
$ 11.966
50192503
Rellenos de sándwich frescos
62
Lámina
LAMINAS JAMÓN SANDWICH
LAMINAS JAMÓN SANDWICH
$ 118,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.316
$ 7.316
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
1
Paquete
MANGA VASOS 50unid.
MANGA VASOS 50unid.
$ 1.262,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.262
$ 1.262
14111705
Servilletas de papel
3
Paquete
PAQUETE SERVILLETA GRANDE
PAQUETE SERVILLETA GRANDE
$ 464,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.392
$ 1.392
Total Neto
$ 75.704
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 14.384
TOTAL OC
$ 90.088
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.