Orden de Compra. Nº844519-45-SE16 "ADQ. DE COLACIONES VISITA PEDAGÓGICA A LOTA, ESC. F-53"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE PUREN - ESCUELA PEDRO DE OÑA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 844519-45-SE16
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 03-06-2016
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE COLACIONES VISITA PEDAGÓGICA A LOTA, ESC. F-53
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3808-3-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESCUELA PEDRO DE OÑA
Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUREN - ESCUELA PEDRO DE OÑA
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Unidad de Compra Urrutia Numero 640
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUREN - ESCUELA PEDRO DE OÑA
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Facturación Urrutia Numero 640
Comuna Purén
Impuesto 14383,76
Dirección de Envío de la Factura Urrutia Numero 640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DÍA Y HORAENTREGA EN LA ESCUELA PEDRO DE OÑA, UBICADA EN CALLE URRUTIA Nº 640 COMUNA DE PURÉN, DE LUNES A VIERNES DE LAS 08:30 A LAS 17:30 HORAS.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO SAN DIEGO
Razón Social ELSA G BELTRAN ROCHA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.660.490-7
Sucursal SUPERMERCADO SAN DIEGO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101634
Fruta fresca31UnidadPLATANOSPLATANOS $ 193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.983 $ 5.983
50101634
Fruta fresca31UnidadMANZANASMANZANAS $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.960 $ 4.960
50202311
Bebidas5UnidadBEBIDAS DE 3 lts.BEBIDAS DE 3 lts. $ 1.556,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.780 $ 7.780
14111703
Toallas de papel1UnidadTOALLA NOVATOALLA NOVA $ 418,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 418 $ 418
50202304
Jugos y néctar envasados62UnidadJUGOS INDIVIDUALJUGOS INDIVIDUAL $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.020 $ 13.020
50181905
Galletas dulces o pastelitos31UnidadMANQUEQUESMANQUEQUES $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.718 $ 11.718
50181905
Galletas dulces o pastelitos31UnidadGALLETAS NICKGALLETAS NICK $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.889 $ 9.889
50131801
Queso natural62LáminaLAMINAS DE QUESOLAMINAS DE QUESO $ 193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.966 $ 11.966
50192503
Rellenos de sándwich frescos62LáminaLAMINAS JAMÓN SANDWICHLAMINAS JAMÓN SANDWICH $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.316 $ 7.316
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos1PaqueteMANGA VASOS 50unid.MANGA VASOS 50unid. $ 1.262,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.262 $ 1.262
14111705
Servilletas de papel3PaquetePAQUETE SERVILLETA GRANDEPAQUETE SERVILLETA GRANDE $ 464,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.392 $ 1.392
Total Neto $ 75.704
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.384
TOTAL OC $ 90.088


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.