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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
844519-48-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-07-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD WIÑOY TRIPANTU, ESC. F-53 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3808-3-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE PUREN - ESCUELA PEDRO DE OÑA
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R.U.T. |
69.180.200-0 |
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Dirección de Facturación |
Urrutia Numero 640 |
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Comuna |
Purén
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Impuesto |
91888,085 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Urrutia Numero 640 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MIRIAM SONIA |
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Razón Social |
MIRIAM CASTILLO
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R.U.T. |
11.988.173-0 |
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Sucursal |
MIRIAM SONIA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50201709
| Café instantáneo | 1 | Unidad | NESCAFÉ 170 GRS. | NESCAFÉ 170 GRS. |
$ 4.151,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.151
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$ 4.151
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50161814
| Dulces con azúcar o sustitutos | 1 | Unidad | AZUCAR IANSA 1 KG | AZUCAR IANSA 1 KG |
$ 983,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 983
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$ 983
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50181901
| Pan fresco | 750 | Unidad | SOPAIPILLAS | SOPAIPILLAS |
$ 168,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 126.000
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$ 126.045
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50131606
| Huevos frescos | 750 | Unidad | HUEVOS COCIDOS | HUEVOS COCIDOS |
$ 185,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 138.750
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$ 138.650
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50202303
| Jugos y néctar concentrados | 750 | Unidad | JUGOS WATTS 200CC | JUGOS WATTS 200CC |
$ 269,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 201.750
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$ 201.693
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52121602
| Servilletas | 20 | Unidad | PQTE. SERVILLETAS | PQTE. SERVILLETAS |
$ 605,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.100
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$ 12.100
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Total Neto
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$ 483.622
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 91.888
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$ 575.510
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.