Orden de Compra. Nº844519-48-SE17 "ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD WIÑOY TRIPANTU, ESC. F-53"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE PUREN - ESCUELA PEDRO DE OÑA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 844519-48-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-07-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD WIÑOY TRIPANTU, ESC. F-53
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3808-3-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESCUELA PEDRO DE OÑA
Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUREN - ESCUELA PEDRO DE OÑA
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Unidad de Compra Urrutia Numero 640
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUREN - ESCUELA PEDRO DE OÑA
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Facturación Urrutia Numero 640
Comuna Purén
Impuesto 91888,085
Dirección de Envío de la Factura Urrutia Numero 640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MIRIAM SONIA
Razón Social MIRIAM CASTILLO
R.U.T. 11.988.173-0
Sucursal MIRIAM SONIA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201709
Café instantáneo1UnidadNESCAFÉ 170 GRS.NESCAFÉ 170 GRS. $ 4.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.151 $ 4.151
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos1UnidadAZUCAR IANSA 1 KGAZUCAR IANSA 1 KG $ 983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 983 $ 983
50181901
Pan fresco750UnidadSOPAIPILLASSOPAIPILLAS $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.045
50131606
Huevos frescos750UnidadHUEVOS COCIDOSHUEVOS COCIDOS $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.750 $ 138.650
50202303
Jugos y néctar concentrados750UnidadJUGOS WATTS 200CCJUGOS WATTS 200CC $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.750 $ 201.693
52121602
Servilletas20UnidadPQTE. SERVILLETASPQTE. SERVILLETAS $ 605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.100 $ 12.100
Total Neto $ 483.622
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 91.888
TOTAL OC $ 575.510


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.