Orden de Compra. Nº844519-7-AG24 "MANTENIMIENTO, SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE TECHUMBRE."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUREN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 844519-7-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-03-2024
Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO, SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE TECHUMBRE.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESCUELA PEDRO DE OÑA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Facturación Urrutia Numero 640
Comuna Purén
Impuesto 88160
Dirección de Envío de la Factura Urrutia Numero 640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Lugar y hora.

El servicio debe ser entregado en las dependencias de la Esc. Pedro de Oña, en dirección Urrutia N° 640, comuna de Purén. 

En los siguientes horarios:

Lunes a Jueves
08:30 a 13:30
14:30 a 18:00

Viernes 
08:30 a 13:30
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cecilia Del Carmen
Razón Social CECILIA DEL CARMEN ESTRADA QUEZADA
R.U.T. 15.512.271-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Cecilia Del Carmen
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101601
Instalación o reparación de techos1UnidadRETIRO Y REPOSICIÓN DE MANTA EN COMBUSTIÓN LENTA PATIO CUBIERTO PRE-KINDER  $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
72101601
Instalación o reparación de techos1UnidadLIMPIEZA CANALETAS Y TEJA GRAVILLADA EN PALOMERA Y HALL DE ACCESO  $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
72101601
Instalación o reparación de techos1UnidadINSTALACIÓN DE HOJALATERIA EN CUBIERTA DE COMEDOR (12 METROS LINEALES)  $ 174.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.000 $ 174.000
72101601
Instalación o reparación de techos1UnidadRETIRO CUBIERTA Y REPOSICIÓN DE LIMAHOYAS EN PASILLO DE SEGUNDO PISO (3 METROS LINEALES)  $ 195.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.000 $ 195.000
Total Neto $ 464.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 88.160
TOTAL OC $ 552.160


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.512.271-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.704.119-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.481.945-2 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 15.512.271-4 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.286.607-0 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.