Orden de Compra. Nº845-11126-SE08 "Orden de Compra desde 845-17-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 845-11126-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-09-2008
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 845-17-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 845-17-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - I Región - Iquique
Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra Obispo Labbe N° 1560
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación Manual Plaza 2940
Comuna Iquique
Impuesto 75051,52
Dirección de Envío de la Factura Manual Plaza 2940
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor servicio tecnico en extinores, venta y seguridad
Razón Social sylvia la rosa rojas
R.U.T. 2.954.705-k
Sucursal servicio tecnico en extinores, venta y seguridad
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46191601
recargas de extintores64Unidad no definida Extintores $ 6.172,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 395.008 $ 395.008
Total Neto $ 395.008
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 75.052
TOTAL OC $ 470.060


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.