Orden de Compra. Nº845-153-SE10 "EASY RIDER FACTURA 018566"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 845-153-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-04-2010
Nombre de la Orden de Compra EASY RIDER FACTURA 018566
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 845-84-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - I Región - Iquique
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra ERRAZURIZ N° 1366
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación Wilson N°243
Comuna Iquique
Impuesto 296436,1
Dirección de Envío de la Factura Wilson N°243
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
R.U.T. 9.454.737-7
Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl45Unidad no definida clorox $ 495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.275 $ 22.275
47131602
Paños de limpieza absorbente15Unidad no definida paños franela $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.700 $ 5.700
12181502
Ceras naturales120Unidad no definida cera pasta incolora $ 495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.400 $ 59.400
12161902
Detergentes surfactantes50Unidad no definida cif crema $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.500 $ 62.500
12161902
Detergentes surfactantes16Unidad no definida limpiapisos brissa $ 6.965,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.440 $ 111.440
47131618
Mopas húmedas15Unidad no definida escobillones multiuso $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.250 $ 26.250
14111704
Papel higiénico360Unidad no definida higienico doble hoja $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.400 $ 104.400
24111503
Bolsas de plástico90Unidad no definida 90 PAQUETES BASURA 70*90*10 $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.500 $ 58.500
24111503
Bolsas de plástico160Unidad no definida PAQUETES BOLSAS DE BASURA 80*110*10 $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos25Unidad no definida BIDON DE CERA $ 6.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.750 $ 158.750
12141901
Cloro Cl340Unidad no definida CLORO 1 LITRO $ 495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.300 $ 168.300
47131805
Limpiadores de uso general40Unidad no definida RINSO 40'0 GRS $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.600 $ 31.600
42132201
Cajas o dispensadores de guantes médicos65Unidad no definida CAJAS DE GUANTES PROCEDIMIENTOS $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 325.000 $ 325.000
46181504
Guantes protectores125Unidad no definida GUANTES DE ASEO $ 1.069,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.625 $ 133.625
12161902
Detergentes surfactantes15Unidad no definida sponghi pack de 6 unidades $ 1.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.700 $ 23.700
47131618
Mopas húmedas25Unidad no definida traperos $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.250 $ 31.250
47131806
Barniz o ceras de muebles25Unidad no definida lustramuebles $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.250 $ 31.250
12191501
Solventes aromáticos45Unidad no definida desodorante ambiental $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.250 $ 38.250
Total Neto $ 1.560.190
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 296.436
TOTAL OC $ 1.856.626


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.