Orden de Compra. Nº845-159-SE11 "SERVICIO DE FLETES PRO 02 segun fact 232"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 845-159-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-04-2011
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE FLETES PRO 02 segun fact 232
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 845-79-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - I Región - Iquique
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra ERRAZURIZ N° 1366
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación Wilson N°243
Comuna Iquique
Impuesto 163400
Dirección de Envío de la Factura Wilson N°243
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAZ
Razón Social MARIANO EDUARDO ZUNIGA CESPED
R.U.T. 10.958.805-9
Sucursal MAZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78101801
Servicios de transporte local en camión1Unidad no definidaentrega de materiales a 10 jardines alternativos prog. 02  $ 860.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 860.000 $ 860.000
Total Neto $ 860.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 163.400
TOTAL OC $ 1.023.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.