Orden de Compra. Nº845-166-SE13 "COMPRA DE MATERIAL DE ASEO JARDINES CLASICOS"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 845-166-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-06-2013
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL DE ASEO JARDINES CLASICOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 845-4-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - I Región - Iquique
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra ERRAZURIZ N° 1366
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación Wilson N°243
Comuna Iquique
Impuesto 212243,3
Dirección de Envío de la Factura Wilson N°243
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
R.U.T. 9.454.737-7
Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42131611
Gorras de quirófano132Paquete GORRO DESECHABLE 100 UNIDADES $ 3.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 525.360 $ 525.360
14111704
Papel higiénico286Unidad PAPEL HIGIENICO BLANCO 50 MTS $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.080 $ 80.080
14111703
Toallas de papel61Unidad TOALLA NOVA SCOTT $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.520 $ 19.520
47131821
Compuestos desengrasantes39Unidad DESENGRASANTE 500 CC CON GATILLO $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.250 $ 68.250
12141901
Cloro Cl38Unidad CLORO CLOROX TRADICIONAL $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.520 $ 20.520
47131502
Paños de limpieza143Unidad PAÑO AMARILLO 50*57 CLEAN $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.900 $ 185.900
24111503
Bolsas de plástico198Paquete BOLSA DE BASURA 80*110 $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.020 $ 196.020
24111503
Bolsas de plástico34Paquete BOLSA DE BASURA 70*90 $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.420 $ 21.420
Total Neto $ 1.117.070
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 212.243
TOTAL OC $ 1.329.313


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.