Orden de Compra. Nº
845-192-SE10
"
Compra materiales de aseo, F/18953
"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
845-192-SE10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-05-2010
Nombre de la Orden de Compra
Compra materiales de aseo, F/18953
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
845-84-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Junji - I Región - Iquique
Razón Social
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T.
70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra
ERRAZURIZ N° 1366
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T.
70.072.600-2
Dirección de Facturación
Wilson N°243
Comuna
Iquique
Impuesto
212610,95
Dirección de Envío de la Factura
Wilson N°243
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
R.U.T.
9.454.737-7
Sucursal
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42132205
Guantes quirúrgicos
81
Caja
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 405.000
$ 405.000
47132101
Kits de limpieza industrial
16
Unidad
$ 3.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 53.600
$ 53.600
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
85
Unidad
$ 1.270,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 107.950
$ 107.950
47131803
Desinfectantes domésticos
383
Unidad
$ 495,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 189.585
$ 189.585
31211708
Recubrimiento de polvo
236
Unidad
$ 495,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 116.820
$ 116.820
47131811
Productos de lavandería
42
Unidad
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.600
$ 75.600
47131502
Paños de limpieza
15
Unidad
$ 380,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.700
$ 5.700
47131618
Mopas húmedas
36
Unidad
$ 1.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.000
$ 45.000
12191501
Solventes aromáticos
78
Unidad
$ 850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 66.300
$ 66.300
46181504
Guantes protectores
50
Par
$ 1.069,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 53.450
$ 53.450
Total Neto
$ 1.119.005
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 212.611
TOTAL OC
$ 1.331.616
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.