Orden de Compra. Nº845-192-SE10 "Compra materiales de aseo, F/18953"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 845-192-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-05-2010
Nombre de la Orden de Compra Compra materiales de aseo, F/18953
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 845-84-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - I Región - Iquique
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra ERRAZURIZ N° 1366
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación Wilson N°243
Comuna Iquique
Impuesto 212610,95
Dirección de Envío de la Factura Wilson N°243
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
R.U.T. 9.454.737-7
Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132205
Guantes quirúrgicos81Caja   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 405.000 $ 405.000
47132101
Kits de limpieza industrial16Unidad   $ 3.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.600 $ 53.600
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos85Unidad   $ 1.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.950 $ 107.950
47131803
Desinfectantes domésticos383Unidad   $ 495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.585 $ 189.585
31211708
Recubrimiento de polvo236Unidad   $ 495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.820 $ 116.820
47131811
Productos de lavandería42Unidad   $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.600 $ 75.600
47131502
Paños de limpieza15Unidad   $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.700 $ 5.700
47131618
Mopas húmedas36Unidad   $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
12191501
Solventes aromáticos78Unidad   $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.300 $ 66.300
46181504
Guantes protectores50Par   $ 1.069,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.450 $ 53.450
Total Neto $ 1.119.005
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 212.611
TOTAL OC $ 1.331.616


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.