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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
845-232-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-06-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra utiles de aseo, F/19291 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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845-84-LE09 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
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R.U.T. |
70.072.600-2 |
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Dirección de Facturación |
Wilson N°243 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
169090,88 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Wilson N°243 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ |
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Razón Social |
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
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R.U.T. |
9.454.737-7 |
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Sucursal |
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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12161902
| Detergentes surfactantes | 16 | Bidón | | |
$ 7.175,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 114.800
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$ 114.800
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47131502
| Paños de limpieza | 30 | Bolsa | | |
$ 1.490,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 44.700
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$ 44.700
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14111703
| Toallas de papel | 36 | Unidad | | |
$ 7.495,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 269.820
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$ 269.820
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14111704
| Papel higiénico | 51 | Unidad | | |
$ 2.221,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 113.271
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$ 113.271
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51102707
| Gluconato de clorhexidina | 34 | Unidad | | |
$ 3.136,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 106.624
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$ 106.624
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47131615
| Escobillones | 4 | Unidad | | |
$ 4.250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.000
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$ 17.000
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51102707
| Gluconato de clorhexidina | 41 | Unidad | | |
$ 5.457,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 223.737
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$ 223.737
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Total Neto
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$ 889.952
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 169.091
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$ 1.059.043
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.