Orden de Compra. Nº845-232-SE12 "MATERIAL DE ASEO PROGRAMA 01"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 845-232-SE12
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-06-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO PROGRAMA 01
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 845-3-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - I Región - Iquique
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra ERRAZURIZ N° 1366
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación Wilson N°243
Comuna Iquique
Impuesto 17185,12
Dirección de Envío de la Factura Wilson N°243
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
R.U.T. 9.454.737-7
Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111503
Bolsas de plástico10Unidad no definida BOLSA DE BASURA 70*90 $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
24111503
Bolsas de plástico10Unidad no definida BOLSA DE BASURA 80*110 $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
12161902
Detergentes surfactantes6Unidad no definida CIF CREMA 750 $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
12141901
Cloro Cl10Unidad no definida CLORO $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200
12191501
Solventes aromáticos5Unidad no definida DESODORANTE AMBIENTAL $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.750 $ 4.750
12161902
Detergentes surfactantes2Unidad no definida RINSO $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables2Unidad no definida GUANTE NITRILO 680 $ 1.069,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.138 $ 2.138
10191509
Insecticidas2Unidad no definida INSECTICIDA SPRAY $ 1.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.260 $ 3.260
47131824
Productos de limpieza de ventanas4Unidad no definida LIMPIAVIDROS $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
47131502
Paños de limpieza2Unidad no definida PAÑO MULTIUSO CLEAN $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
47131502
Paños de limpieza2Unidad no definida PAÑO DE SACUDIR 30*40 $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700 $ 700
47131502
Paños de limpieza2Unidad no definida PAÑO DE SPONGIE VIRUTEX $ 1.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.160 $ 3.160
47131609
Magos para escobas o traperos2Unidad no definida TRAPERO DE ALGODON $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
52121602
Servilletas48Unidad no definida SERVILLETAS $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
14111704
Papel higiénico48Unidad no definida PAPEL HIGIENICO BALNCO 50 MTS $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.440 $ 13.440
14111703
Toallas de papel15Unidad no definida TOALLA NOVA $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
12161902
Detergentes surfactantes2Unidad no definida VIM LIQUIDO $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700
47131603
Esponjas6Unidad no definida ESPONJA BONOBRIL $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
Total Neto $ 90.448
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.185
TOTAL OC $ 107.633


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.