Orden de Compra. Nº845-234-SE10 "Compra materiales de aseo, F/19290"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 845-234-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-06-2010
Nombre de la Orden de Compra Compra materiales de aseo, F/19290
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 845-84-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - I Región - Iquique
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra ERRAZURIZ N° 1366
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación Wilson N°243
Comuna Iquique
Impuesto 49070,54
Dirección de Envío de la Factura Wilson N°243
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
R.U.T. 9.454.737-7
Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131806
Barniz o ceras de muebles1Cajacaja trae 15 unidades  $ 18.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.750 $ 18.750
47131502
Paños de limpieza4Unidad   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400
51102707
Gluconato de clorhexidina3Unidadjabón hand lotion  $ 3.136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.408 $ 9.408
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo2Unidad   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
51102707
Gluconato de clorhexidina4UnidadJabón bactson  $ 5.457,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.828 $ 21.828
14111703
Toallas de papel24Unidad   $ 7.495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.880 $ 179.880
52121602
Servilletas20Paquete   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
31201611
Adhesivos de láminas1Rollo   $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
Total Neto $ 258.266
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.071
TOTAL OC $ 307.337


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.