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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
845-234-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-06-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra materiales de aseo, F/19290 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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845-84-LE09 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
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R.U.T. |
70.072.600-2 |
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Dirección de Facturación |
Wilson N°243 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
49070,54 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Wilson N°243 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ |
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Razón Social |
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
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R.U.T. |
9.454.737-7 |
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Sucursal |
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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47131806
| Barniz o ceras de muebles | 1 | Caja | caja trae 15 unidades | |
$ 18.750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.750
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$ 18.750
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47131502
| Paños de limpieza | 4 | Unidad | | |
$ 350,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.400
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$ 1.400
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51102707
| Gluconato de clorhexidina | 3 | Unidad | jabón hand lotion | |
$ 3.136,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.408
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$ 9.408
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47131501
| Frazadas o mopas para limpieza del suelo | 2 | Unidad | | |
$ 5.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.000
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$ 10.000
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51102707
| Gluconato de clorhexidina | 4 | Unidad | Jabón bactson | |
$ 5.457,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.828
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$ 21.828
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14111703
| Toallas de papel | 24 | Unidad | | |
$ 7.495,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 179.880
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$ 179.880
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52121602
| Servilletas | 20 | Paquete | | |
$ 250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.000
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$ 5.000
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31201611
| Adhesivos de láminas | 1 | Rollo | | |
$ 12.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.000
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$ 12.000
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Total Neto
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$ 258.266
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 49.071
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$ 307.337
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.