Orden de Compra. Nº845-29-SE25 "Planif.-Material de Aseo-OFICINA P04 SC 57.078"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 845-29-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Planif.-Material de Aseo-OFICINA P04 SC 57.078
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 845-3-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - I Región - Iquique
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra Wilson N°243
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 233 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación Wilson N°243
Comuna Iquique
Impuesto 39710
Dirección de Envío de la Factura Wilson N°243
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNÁNDEZ
R.U.T. 9.454.737-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121605
Limpiadores de suelo14BidónLIMPIADOR LIQUIDO DE PISOS 5 LTS. "Medidas (De corresponder): BIDON 5 LT. Contenido Neto (De corresponder): 5 LT Marca:EXCELL Empaque: UD Otras Caracteristicas (De corresponder):" $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
47121802
Removedores24Botella"DESENGRASANTE COCINA GATILLO " "Medidas (De corresponder): BOTELLA 500 CC. C/GATILLO - DESENGRASANTE Contenido Neto (De corresponder): 500 CC Marca: MR ROB Empaque: UD Otras Caracteristicas (De corresponder): DESENGRASANTE" $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.400 $ 32.400
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables4CajaGUANTE LATEX CON POLVO QUIRURGICOS, DESECHABLES. TALLA M "Medidas (De corresponder): EXAMGLOVE - GUANTES LATEX CON POLVO CAJA 100 UD. - TALLA M Contenido Neto (De corresponder): CAJA 100 UD Marca:EXAMGLOVE Empaque: CAJA 100 UD. Otras Caracteristicas (De corresponder): TALLA M" $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
47131502
Paños de limpieza4UnidadPAÑO FRANELA 50X50 CMS. "Medidas (De corresponder): 40X45 CM. Contenido Neto (De corresponder): UD Marca:MGF Empaque:UD Otras Caracteristicas (De corresponder): PAÑO FRANELA ORILLADO" $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.960 $ 1.960
47131811
Productos de lavandería1UnidadDETERGENTE LIQUIDO CONCENTRADO 5 LTS "Medidas (De corresponder): BIDON 5 LT. OMO RINSO Contenido Neto (De corresponder): 5 LT Marca: UNILEVER Empaque:UD Otras Caracteristicas (De corresponder):CONCENTRADO Y AROMATIZADO" $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
47121701
Bolsas de basura70PaqueteBOLSA DE BASURA 50x70  "Medidas (De corresponder): 50X70X10 UD. Contenido Neto (De corresponder): PQTE. Marca: IMPEKE Empaque: PQTE. 10 UD. Otras Caracteristicas (De corresponder):" $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.600 $ 26.600
47121701
Bolsas de basura44Paquete BOLSA DE BASURA (80X120 o 80X110) "Medidas (De corresponder): 80X110X10 UD. Contenido Neto (De corresponder): PQTE. Marca: IMPEKE Empaque: PQTE. 10 UD. Otras Caracteristicas (De corresponder):" $ 1.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.520 $ 47.520
14111705
Servilletas de papel6PaqueteSERVILLETA COCTEL "Medidas (De corresponder): SERVILLETAS REGIO CÓCTEL / 24 X 24 CMS. / PAQUETE 200 UNIDADES Contenido Neto (De corresponder): 12 GRS. X MT 2 APROX. Marca: REGIO Empaque:PAQUETE 200 UNIDADES Otras Caracteristicas (De corresponder): PAPEL DE CELUL $ 770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.620
Total Neto $ 209.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.710
TOTAL OC $ 248.710


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.