Orden de Compra. Nº845-319-SE09 "transporte pasajeros octubre"
Recuerde que el responsable del pago es Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 845-319-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 04-11-2009
Nombre de la Orden de Compra transporte pasajeros octubre
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 845-51-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - I Región - Iquique
Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra ERRAZURIZ N° 1366
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación Wilson N°243
Comuna 7
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Wilson N°243
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor kth Transportes
Razón Social PEDRO LUIS ANTONIO HENRIQUEZ JERALDO
R.U.T. 13.640.621-3
Sucursal kth Transportes
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Servicios de taxi1Unidad no definida   $ 1.101.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.101.800 $ 1.101.800
Total Neto $ 1.101.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.101.800

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.