Orden de Compra. Nº845-419-SE12 "Compra de material de aseo mes de Octubre Jardines"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 845-419-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-10-2012
Nombre de la Orden de Compra Compra de material de aseo mes de Octubre Jardines
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 845-3-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - I Región - Iquique
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra ERRAZURIZ N° 1366
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación Wilson N°243
Comuna Iquique
Impuesto 256183,27
Dirección de Envío de la Factura Wilson N°243
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
R.U.T. 9.454.737-7
Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12191601
Solventes de alcohol52Unidad no definida Alcohol 1 lt $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.880 $ 87.880
24111503
Bolsas de plástico48Unidad no definida bolsa de basura 50*55 $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.800 $ 40.800
24111503
Bolsas de plástico80Unidad no definida bolsa de basura 70*90 $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos126Unidad no definida cera crema roja 300 gr $ 510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.260 $ 64.260
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos18Unidad no definida cera liquida incolora 5 lts $ 6.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.740 $ 115.740
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos4Unidad no definida cera piso flotante $ 3.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos8Unidad no definida SP NOVA ROJA $ 9.215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.720 $ 73.720
12161902
Detergentes surfactantes90Unidad no definida Cif crema 750 grs $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.500 $ 112.500
12141901
Cloro Cl298Unidad no definida Cloro Clorox 1lt $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.960 $ 154.960
47131816
Desodorantes96Unidad no definida Desodorante ambiental 360 cc $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.200 $ 91.200
12161902
Detergentes surfactantes27Unidad no definida detergente 1 kg $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.750 $ 60.750
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables27Unidad no definida guantes nitrilo g-80 $ 1.069,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.863 $ 28.863
42132205
Guantes quirúrgicos24Unidad no definida guantes de procedimiento $ 4.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.000 $ 114.000
10191509
Insecticidas53Unidad no definida insecticida spray $ 1.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.390 $ 86.390
47131824
Productos de limpieza de ventanas25Unidad no definida limpiavidrios 500cc $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
47131830
Productos de limpieza de muebles30Unidad no definida lustramuebles 250 cc $ 710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.300 $ 21.300
47131502
Paños de limpieza33Unidad no definida paño multiuso aluza danzarina $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.250 $ 41.250
24111503
Bolsas de plástico168Unidad no definida bolsa de basura 80*110 $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.320 $ 166.320
Total Neto $ 1.348.333
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 256.183
TOTAL OC $ 1.604.516


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.