Orden de Compra. Nº845-479-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 845-57-L112"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 845-479-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-11-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 845-57-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 845-57-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - I Región - Iquique
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra ERRAZURIZ N° 1366
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación Wilson N°243
Comuna Iquique
Impuesto 167407,1
Dirección de Envío de la Factura Wilson N°243
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HOTELES TERRADO
Razón Social HOTELERA Y TURISMO OCEANO LIMITADA
R.U.T. 78.512.450-2
Sucursal HOTELES TERRADO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211503
Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC1UnidadNotebook para utilizar 1 días  $ 76.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.500 $ 76.500
43223207
Sistema de transmisión por secuencias de video1UnidadAmplificación para 1 días, 23 DE noviembre 2012  $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
45111609
Proyectores multimedia1UnidadData Show para utilizar 1 día 23 DE noviembre 2012  $ 76.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.500 $ 76.500
90101604
Concesionarios de casino de comida30Unidad30 ALMUERZOS PARA DIA 23 DE NOVIEMBRE  $ 12.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 387.000 $ 387.000
90101604
Concesionarios de casino de comida30UnidadCoffe break (UNA VEZ AL DIA AM)para 23 DE NOVIEMBRE, en total 30 PERSONAS  $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.000 $ 117.000
90111601
Centros de conferencias1UnidadARRIENDO SALON AMPLIO CON MESAS Y SILLAS PARA TRABAJO DE GRUPOS para 23 DE NOVIEMBRE  $ 134.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.090 $ 134.090
Total Neto $ 881.090
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 167.407
TOTAL OC $ 1.048.497


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.