Orden de Compra. Nº845-481-SE12 "COMPRA DE MATERIAL DE ASEO P02"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 845-481-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-11-2012
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL DE ASEO P02
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 845-3-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - I Región - Iquique
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra ERRAZURIZ N° 1366
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación Wilson N°243
Comuna Iquique
Impuesto 404776
Dirección de Envío de la Factura Wilson N°243
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
R.U.T. 9.454.737-7
Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel190Unidad no definida toalla jumbo $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 940.500 $ 940.500
12161902
Detergentes surfactantes80Unidad no definida vim liquido $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000
14111703
Toallas de papel20Unidad no definida toalla nova $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.200 $ 6.200
47131613
Sujeción para la escoba o la fregona2Unidad no definida escoba de rama $ 4.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500
14111704
Papel higiénico222Unidad papel higienico jumbo $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 399.600 $ 399.600
14111704
Papel higiénico48Unidad papel higienico $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.440 $ 13.440
53131608
Jabones27Unidad jabon liquido de 1 lt $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.450 $ 36.450
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos144Unidad cera crema incolora $ 510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.440 $ 73.440
52121602
Servilletas744Unidad servilletas $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.320 $ 208.320
47131618
Mopas húmedas2Unidad repuesto de mopa $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
47131502
Paños de limpieza35Unidad paño multiuso danzarina $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.750 $ 43.750
47131502
Paños de limpieza36Unidad paño de sacurdir franela $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
47131502
Paños de limpieza35Unidad paño spongie $ 1.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.350 $ 56.350
47131801
Limpiadores de suelos33Unidad limpiapisos de 4 lts $ 5.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.750 $ 189.750
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo22Unidad trapero de algodon $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.500 $ 27.500
Total Neto $ 2.130.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 404.776
TOTAL OC $ 2.535.176


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.