Orden de Compra. Nº845-481-SE15 "SERVICIO DE FLETE JARDINES INFANTILES PROGRAMA 01"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 845-481-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-10-2015
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE FLETE JARDINES INFANTILES PROGRAMA 01
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 845-3-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - I Región - Iquique
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra ERRAZURIZ N° 1366
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación Wilson N°243
Comuna Iquique
Impuesto 109250
Dirección de Envío de la Factura Wilson N°243
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-10-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAZ
Razón Social MARIANO EDUARDO ZUNIGA CESPED
R.U.T. 10.958.805-9
Sucursal MAZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78121601
Servicios de flete4Unidad no definida ENTREGA DE MATERIAL DIDACTICO, J.I. LOBITO MARINO, PAYASITO, NORTEÑITO Y RAYITO DE LUZ. 29/09/2015, FACTURA N° 463 $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
78121601
Servicios de flete17Unidad no definida ENTREGA DE LIBROS DE FOMENTO AL LECTOR, EN RUTA A LOS 17 JARDINES INFANTILES CLASICOS DEL PROGRAMA 01, 02/10/2015, FACTURA 465. $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 425.000 $ 425.000
78121601
Servicios de flete2Unidad no definida TRASLADO DE MATERIAL DESDE DIRECCION REGIONAL A J.I. SANTA CATALINA, 05/10/2015. TRASLADO DE MATERIAL DESDE J.I. SANTA CATALINA A DIRECCION REGIONAL, 08/10/2015. FACTURA N° 465 $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
Total Neto $ 575.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 109.250
TOTAL OC $ 684.250


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.