Orden de Compra. Nº845-487-SE11 "Compra de material de ase, F/24683"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 845-487-SE11
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-10-2011
Nombre de la Orden de Compra Compra de material de ase, F/24683
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 845-84-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - I Región - Iquique
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra ERRAZURIZ N° 1366
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación Wilson N°243
Comuna Iquique
Impuesto 119747,88
Dirección de Envío de la Factura Wilson N°243
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
R.U.T. 9.454.737-7
Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico250Unidad   $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
47121804
Cubos o baldes para limpieza5Unidad   $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.750 $ 24.750
47131618
Mopas húmedas5Unidad   $ 2.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.750 $ 13.750
47121702
Envases para residuos o forros rígidos20Unidad   $ 4.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.000 $ 83.000
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos5Unidad   $ 6.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.150 $ 32.150
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos10Unidad   $ 7.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.700 $ 77.700
24112208
Conjunto pulverizador1Unidad   $ 287,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 287 $ 287
47131611
Palas para basura5Unidad   $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.250 $ 6.250
40142007
Mangueras especiales5Unidad   $ 8.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000
51102707
Gluconato de clorhexidina25Unidad   $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.750 $ 33.750
47131502
Paños de limpieza10Unidad   $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
47131618
Mopas húmedas10Pie   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
47131803
Desinfectantes domésticos75Litro   $ 495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.125 $ 37.125
52121602
Servilletas150Paquete   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500
47121701
Bolsas de basura150Paquete   $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.500 $ 97.500
31211910
Mitones10Par   $ 1.069,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.690 $ 10.690
14111703
Toallas de papel150Rollo   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
Total Neto $ 630.252
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 119.748
TOTAL OC $ 750.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.