Orden de Compra. Nº
845-487-SE11
"
Compra de material de ase, F/24683
"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
845-487-SE11
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
25-10-2011
Nombre de la Orden de Compra
Compra de material de ase, F/24683
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
845-84-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Junji - I Región - Iquique
Razón Social
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T.
70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra
ERRAZURIZ N° 1366
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T.
70.072.600-2
Dirección de Facturación
Wilson N°243
Comuna
Iquique
Impuesto
119747,88
Dirección de Envío de la Factura
Wilson N°243
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
R.U.T.
9.454.737-7
Sucursal
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111704
Papel higiénico
250
Unidad
$ 280,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.000
$ 70.000
47121804
Cubos o baldes para limpieza
5
Unidad
$ 4.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.750
$ 24.750
47131618
Mopas húmedas
5
Unidad
$ 2.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.750
$ 13.750
47121702
Envases para residuos o forros rígidos
20
Unidad
$ 4.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 83.000
$ 83.000
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
5
Unidad
$ 6.430,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.150
$ 32.150
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
10
Unidad
$ 7.770,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 77.700
$ 77.700
24112208
Conjunto pulverizador
1
Unidad
$ 287,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 287
$ 287
47131611
Palas para basura
5
Unidad
$ 1.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.250
$ 6.250
40142007
Mangueras especiales
5
Unidad
$ 8.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.000
$ 44.000
51102707
Gluconato de clorhexidina
25
Unidad
$ 1.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.750
$ 33.750
47131502
Paños de limpieza
10
Unidad
$ 380,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.800
$ 3.800
47131618
Mopas húmedas
10
Pie
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.000
$ 13.000
47131803
Desinfectantes domésticos
75
Litro
$ 495,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.125
$ 37.125
52121602
Servilletas
150
Paquete
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.500
$ 37.500
47121701
Bolsas de basura
150
Paquete
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 97.500
$ 97.500
31211910
Mitones
10
Par
$ 1.069,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.690
$ 10.690
14111703
Toallas de papel
150
Rollo
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.000
$ 45.000
Total Neto
$ 630.252
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 119.748
TOTAL OC
$ 750.000
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.