Orden de Compra. Nº845-523-SE12 "COMPRA DE MATERIAL DE ASEO P02"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 845-523-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-12-2012
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL DE ASEO P02
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 845-3-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - I Región - Iquique
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra ERRAZURIZ N° 1366
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación Wilson N°243
Comuna Iquique
Impuesto 248727,86
Dirección de Envío de la Factura Wilson N°243
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
R.U.T. 9.454.737-7
Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12191601
Solventes de alcohol2Unidad ALCOHOL 1 LTS $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.380 $ 3.380
24111503
Bolsas de plástico20Unidad BOLSA DE BASURA 50*55*20 $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000
24111503
Bolsas de plástico163Unidad BOLSA DE BASURA 70*90*10 $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.690 $ 102.690
53131608
Jabones30Unidad JABON HANDS LOTION 400 ML $ 3.198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.940 $ 95.940
47131824
Productos de limpieza de ventanas18Unidad LIMPIAVIDRIOS 500 CC CON GATILLO $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
12161902
Detergentes surfactantes61Unidad CIF CREMA 750 GRS $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.250 $ 76.250
12141901
Cloro Cl243Unidad CLORO CLOROX 1 LTS $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.360 $ 126.360
12191501
Solventes aromáticos70Unidad DESODORANTE AMBIENTAL 360 CC $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.500 $ 66.500
47131811
Productos de lavandería26Unidad DETERGENTE 1 KG $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.500 $ 58.500
47131618
Mopas húmedas23Unidad ESCOBILLON CLORINDA $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.750 $ 28.750
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables16Unidad GUANTE NITRILO 680 $ 1.069,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.104 $ 17.104
10191509
Insecticidas38Unidad INSECTICIDA SPRAY $ 1.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.940 $ 61.940
47131806
Barniz o ceras de muebles10Unidad LUSTRAMUEBLES 500 CC $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
24111503
Bolsas de plástico157Unidad BOLSA DE BASURA 80*110*10 $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.430 $ 155.430
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos64Unidad CERA CREMA ROJA 300 GRS $ 510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.640 $ 32.640
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos25Unidad CERA LIQUIDA INCOLORA 5 LTS $ 6.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.750 $ 160.750
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos4Unidad CERA LIQUIDA ROJA 5 LTRS $ 9.215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.860 $ 36.860
42132205
Guantes quirúrgicos50Paquete GUANTE PROCEDIMIENTO 100 U $ 4.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 237.500 $ 237.500
Total Neto $ 1.309.094
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 248.728
TOTAL OC $ 1.557.822


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.