Orden de Compra. Nº845-548-SE18 "ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL - PROG. AUMENTO DE COBERTURA"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 845-548-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-12-2018
Nombre de la Orden de Compra ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL - PROG. AUMENTO DE COBERTURA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 845-7-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - I Región - Iquique
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SC 41977 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación Wilson N°243
Comuna Iquique
Impuesto 19186,2
Dirección de Envío de la Factura Wilson N°243
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-12-2018
TítuloDescripción
FACTURACION Y PAGO

Factura asociada a la OC más copia OC y copia de Guía de Recepción conforme del servicio (firma legible, rut, timbre de quien recibió), Factura electrónica: oficina_partesi@junjired.cl; Contacto: mcariceo@junji.cl; 57-2542010.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles podrá efectuar el pago vía transferencia de fondos en cuenta corriente, para lo cual el proveedor deberá entregar junto con la factura original la cuarta copia cedible, en la Oficina de Partes de JUNJI, señalar el número de cuenta corriente, banco, razón social, RUT y correo electrónico.

 

DESPACHO DE BIENES:

Lugar de despacho: Central de Abastecimiento JUNJI I Región
Dirección:
Alcalde Godoy Nº233, Península de Cavancha Iquique
Fono: 57-2542078 – 57-2542013
Horario de Atención:
de lunes a jueves desde las 8:30 a 13:00 y 15:00 a 17:30, viernes desde las 8:30 a 13:00  y  14:30 a 16:00.
Contacto: Sr. Oscar Villa; Encargado de Bodega; correo electrónico
ovilla@junji.cl

 

RESPONSABLE DEL PAGO

Responsable del Pago    : JOSE FERNANDEZ LAMAS

Teléfono                             : 57 2542075  -  57 2542049

Correo electrónico          : jefernandez@junji.cl

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor S & A HERMANOS LTDA
Razón Social CONFECCIONES S&A HERMANOS LIMITADA
R.U.T. 76.084.866-2
Sucursal S & A HERMANOS LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53111601
Zapatos de hombre1ParZapato de Seguridad en cuero punta composite.Zapato de Seguridad en cuero punta composite. $ 38.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.900 $ 38.900
53102102
Overol y sobretodo para hombre4UnidadOveroles de color azul marino bordado con logo institucional, diferentes tallas.Overoles de color azul marino bordado con logo institucional, diferentes tallas. $ 13.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.600 $ 55.600
31211903
Equipo para protección1UnidadCasco de seguridad.Casco de seguridad. $ 3.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.590 $ 3.590
46181504
Guantes protectores1ParGuantes de cabritilla.Guantes de cabritilla. $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.890 $ 2.890
Total Neto $ 100.980
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.186
TOTAL OC $ 120.166


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.