Orden de Compra. Nº
845-561-SE10
"
Compra de material de aseo, F/21307
"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
845-561-SE10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
24-12-2010
Nombre de la Orden de Compra
Compra de material de aseo, F/21307
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
845-84-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Junji - I Región - Iquique
Razón Social
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T.
70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra
ERRAZURIZ N° 1366
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T.
70.072.600-2
Dirección de Facturación
Wilson N°243
Comuna
Iquique
Impuesto
68589,81
Dirección de Envío de la Factura
Wilson N°243
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
R.U.T.
9.454.737-7
Sucursal
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes
30
Unidad
$ 1.285,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.550
$ 38.550
53131608
Jabones
24
Unidad
$ 620,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.880
$ 14.880
14111703
Toallas de papel
48
Unidad
$ 270,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.960
$ 12.960
47131611
Palas para basura
12
Unidad
$ 1.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.200
$ 16.200
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
20
Unidad
$ 3.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.000
$ 67.000
40141735
Embudos
1
Unidad
$ 719,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 719
$ 719
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro
10
Unidad
sopapo con mango
$ 1.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.500
$ 14.500
12191501
Solventes aromáticos
60
Unidad
$ 850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.000
$ 51.000
46181504
Guantes protectores
110
Caja
$ 1.069,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 117.590
$ 117.590
47131824
Productos de limpieza de ventanas
24
Unidad
$ 1.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.600
$ 27.600
Total Neto
$ 360.999
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 68.590
TOTAL OC
$ 429.589
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.