Orden de Compra. Nº
845-571-SE10
"
Compra materiales de aseo, F/021404-21405
"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
845-571-SE10
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
05-01-2011
Nombre de la Orden de Compra
Compra materiales de aseo, F/021404-21405
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
845-84-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Junji - I Región - Iquique
Razón Social
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T.
70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra
ERRAZURIZ N° 1366
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T.
70.072.600-2
Dirección de Facturación
Wilson N°243
Comuna
Iquique
Impuesto
1123255,49
Dirección de Envío de la Factura
Wilson N°243
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
R.U.T.
9.454.737-7
Sucursal
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53102305
Pañales para bebé
200
Unidad
Pañales Huggies
$ 4.995,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 999.000
$ 999.000
14111701
Papel facial
114
Unidad
Pañuelos desechables
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 108.300
$ 108.300
53131503
Cepillos de dientes
200
Unidad
cepillo de dientes niño
$ 2.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 470.000
$ 470.000
53131502
Pasta de dientes
200
Unidad
Pasta Dental Infantil
$ 1.260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 252.000
$ 252.000
14111705
Servilletas de papel
800
Unidad
Servilletas de Papel 22x23x50
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 200.000
$ 200.000
47131502
Paños de limpieza
1
Unidad
$ 35,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35
$ 35
30102215
Plancha de plástico
390
Unidad
Plastico PVC Grueso 50x50 .-Plancha Individual
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.170.000
$ 1.170.000
47131603
Esponjas
1
Unidad
$ 36,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36
$ 36
42281903
Cubiertas de polvo de esterilización
300
Unidad
sabanillas medicas blancas 50 mts
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 750.000
$ 750.000
52101508
Felpudos
250
Unidad
limpiapies de goma
$ 7.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.962.500
$ 1.962.500
Total Neto
$ 5.911.871
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.123.255
TOTAL OC
$ 7.035.126
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.