Orden de Compra. Nº845-571-SE10 "Compra materiales de aseo, F/021404-21405"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 845-571-SE10
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-01-2011
Nombre de la Orden de Compra Compra materiales de aseo, F/021404-21405
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 845-84-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - I Región - Iquique
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra ERRAZURIZ N° 1366
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación Wilson N°243
Comuna Iquique
Impuesto 1123255,49
Dirección de Envío de la Factura Wilson N°243
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
R.U.T. 9.454.737-7
Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102305
Pañales para bebé200Unidad Pañales Huggies $ 4.995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 999.000 $ 999.000
14111701
Papel facial114Unidad Pañuelos desechables $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.300 $ 108.300
53131503
Cepillos de dientes200Unidad cepillo de dientes niño $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 470.000 $ 470.000
53131502
Pasta de dientes200Unidad Pasta Dental Infantil $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.000 $ 252.000
14111705
Servilletas de papel800Unidad Servilletas de Papel 22x23x50 $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
47131502
Paños de limpieza1Unidad   $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35 $ 35
30102215
Plancha de plástico390Unidad Plastico PVC Grueso 50x50 .-Plancha Individual $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.170.000 $ 1.170.000
47131603
Esponjas1Unidad   $ 36,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36 $ 36
42281903
Cubiertas de polvo de esterilización300Unidad sabanillas medicas blancas 50 mts $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.000 $ 750.000
52101508
Felpudos250Unidad limpiapies de goma $ 7.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.962.500 $ 1.962.500
Total Neto $ 5.911.871
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.123.255
TOTAL OC $ 7.035.126


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.