Orden de Compra. Nº845-592-SE11 "Compra de material de oficina, F/686861"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 845-592-SE11
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-12-2011
Nombre de la Orden de Compra Compra de material de oficina, F/686861
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - I Región - Iquique
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra ERRAZURIZ N° 1366
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación Wilson N°243
Comuna Iquique
Impuesto 477,3769
Dirección de Envío de la Factura Wilson N°243
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NUNCIO BELARDI ROSCETTI
Razón Social NUNCIO CAYETANO BELARDI ROSCETTI
R.U.T. 3.087.130-8
Sucursal NUNCIO BELARDI ROSCETTI
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122103
Corchetes1Caja   $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 412 $ 412
60121124
Papel kraft25Pliego   $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.101
Total Neto $ 2.513
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 477
TOTAL OC $ 2.990


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.