Orden de Compra. Nº845-629-SE11 "Compra de material de aseo, F/25462"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 845-629-SE11
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-12-2011
Nombre de la Orden de Compra Compra de material de aseo, F/25462
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 845-84-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - I Región - Iquique
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra ERRAZURIZ N° 1366
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación Wilson N°243
Comuna Iquique
Impuesto 774569,96
Dirección de Envío de la Factura Wilson N°243
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
R.U.T. 9.454.737-7
Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos44Bidónbidones de 5 litros  $ 6.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 282.920 $ 282.920
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos4Bidónbidones de 5 litros  $ 9.215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.860 $ 36.860
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos300Unidadcera roja con tierra 300 grs.  $ 495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.500 $ 148.500
10191509
Insecticidas68Unidad   $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.200 $ 112.200
47131824
Productos de limpieza de ventanas66Unidad   $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.300 $ 69.300
47131806
Barniz o ceras de muebles43Unidad   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.900 $ 55.900
47131502
Paños de limpieza71Unidad50*57  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.300 $ 92.300
47131618
Mopas húmedas72Unidad   $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo72Unidad   $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.360 $ 27.360
12191501
Solventes aromáticos108Unidad   $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.600 $ 102.600
47131615
Escobillones2Unidad   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
47131811
Productos de lavandería70kilogramo   $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.500 $ 157.500
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos10Litro   $ 2.164,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.640 $ 21.640
47131803
Desinfectantes domésticos325Litro   $ 495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.875 $ 160.875
47131502
Paños de limpieza79Paquete   $ 1.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.820 $ 124.820
47121701
Bolsas de basura350Paquete70*90*10 unid  $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 227.500 $ 227.500
47121701
Bolsas de basura350Paquete   $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 367.500 $ 367.500
31211910
Mitones65Par   $ 1.069,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.485 $ 69.485
14111704
Papel higiénico200Rollo   $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 370.000 $ 370.000
14111703
Toallas de papel196Rollojumbo  $ 7.944,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.557.024 $ 1.557.024
Total Neto $ 4.076.684
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 774.570
TOTAL OC $ 4.851.254


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.