Orden de Compra. Nº
845-629-SE11
"
Compra de material de aseo, F/25462
"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
845-629-SE11
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
26-12-2011
Nombre de la Orden de Compra
Compra de material de aseo, F/25462
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
845-84-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Junji - I Región - Iquique
Razón Social
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T.
70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra
ERRAZURIZ N° 1366
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T.
70.072.600-2
Dirección de Facturación
Wilson N°243
Comuna
Iquique
Impuesto
774569,96
Dirección de Envío de la Factura
Wilson N°243
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
R.U.T.
9.454.737-7
Sucursal
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
44
Bidón
bidones de 5 litros
$ 6.430,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 282.920
$ 282.920
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
4
Bidón
bidones de 5 litros
$ 9.215,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.860
$ 36.860
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
300
Unidad
cera roja con tierra 300 grs.
$ 495,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 148.500
$ 148.500
10191509
Insecticidas
68
Unidad
$ 1.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 112.200
$ 112.200
47131824
Productos de limpieza de ventanas
66
Unidad
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.300
$ 69.300
47131806
Barniz o ceras de muebles
43
Unidad
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.900
$ 55.900
47131502
Paños de limpieza
71
Unidad
50*57
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 92.300
$ 92.300
47131618
Mopas húmedas
72
Unidad
$ 1.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.000
$ 90.000
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo
72
Unidad
$ 380,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.360
$ 27.360
12191501
Solventes aromáticos
108
Unidad
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 102.600
$ 102.600
47131615
Escobillones
2
Unidad
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.400
$ 2.400
47131811
Productos de lavandería
70
kilogramo
$ 2.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 157.500
$ 157.500
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
10
Litro
$ 2.164,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.640
$ 21.640
47131803
Desinfectantes domésticos
325
Litro
$ 495,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 160.875
$ 160.875
47131502
Paños de limpieza
79
Paquete
$ 1.580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 124.820
$ 124.820
47121701
Bolsas de basura
350
Paquete
70*90*10 unid
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 227.500
$ 227.500
47121701
Bolsas de basura
350
Paquete
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 367.500
$ 367.500
31211910
Mitones
65
Par
$ 1.069,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.485
$ 69.485
14111704
Papel higiénico
200
Rollo
$ 1.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 370.000
$ 370.000
14111703
Toallas de papel
196
Rollo
jumbo
$ 7.944,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.557.024
$ 1.557.024
Total Neto
$ 4.076.684
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 774.570
TOTAL OC
$ 4.851.254
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.