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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
845-643-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-12-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA MATERIAL DE ASEO SEGUN FACT 25525 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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845-84-LE09 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
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R.U.T. |
70.072.600-2 |
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Dirección de Facturación |
Wilson N°243 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
258080,04 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Wilson N°243 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ |
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Razón Social |
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
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R.U.T. |
9.454.737-7 |
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Sucursal |
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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14111703
| Toallas de papel | 164 | Unidad no definida | | |
$ 7.944,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.302.816
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$ 1.302.816
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14111704
| Papel higiénico | 30 | Unidad no definida | | |
$ 1.850,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 55.500
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$ 55.500
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Total Neto
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$ 1.358.316
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 258.080
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$ 1.616.396
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.