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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
845-75-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
08-03-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales de aseo Factura 17993 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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845-84-LE09 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
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R.U.T. |
70.072.600-2 |
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Dirección de Facturación |
Wilson N°243 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
309236,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Wilson N°243 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ |
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Razón Social |
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
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R.U.T. |
9.454.737-7 |
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Sucursal |
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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47131802
| Abrillantadores o acabados de suelos | 500 | Unidad | Cera liquida incolora
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$ 1.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 650.000
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$ 650.000
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47131802
| Abrillantadores o acabados de suelos | 100 | Unidad | Cera liquida roja | |
$ 1.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 130.000
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$ 130.000
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14111704
| Papel higiénico | 1824 | Unidad | Rollos papel Higienico doble hoja | |
$ 290,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 528.960
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$ 528.960
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12161902
| Detergentes surfactantes | 130 | Unidad | Klenzo 500 grs. | |
$ 460,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 59.800
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$ 59.800
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47131502
| Paños de limpieza | 10 | Unidad | Paños de Franela para limpieza | |
$ 380,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.800
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$ 3.800
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52121602
| Servilletas | 1020 | Unidad | Paquetes Servilletas 22x23x50und. | |
$ 250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 255.000
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$ 255.000
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Total Neto
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$ 1.627.560
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 309.236
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$ 1.936.796
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.