Orden de Compra. Nº845-75-SE10 "Materiales de aseo Factura 17993"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 845-75-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-03-2010
Nombre de la Orden de Compra Materiales de aseo Factura 17993
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 845-84-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - I Región - Iquique
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra ERRAZURIZ N° 1366
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación Wilson N°243
Comuna Iquique
Impuesto 309236,4
Dirección de Envío de la Factura Wilson N°243
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
R.U.T. 9.454.737-7
Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos500UnidadCera liquida incolora   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650.000 $ 650.000
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos100UnidadCera liquida roja  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000
14111704
Papel higiénico1824UnidadRollos papel Higienico doble hoja  $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 528.960 $ 528.960
12161902
Detergentes surfactantes130UnidadKlenzo 500 grs.  $ 460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.800 $ 59.800
47131502
Paños de limpieza10UnidadPaños de Franela para limpieza  $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
52121602
Servilletas1020UnidadPaquetes Servilletas 22x23x50und.  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.000 $ 255.000
Total Neto $ 1.627.560
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 309.236
TOTAL OC $ 1.936.796


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.