Orden de Compra. Nº846-284-SE24 "PLAN, SC 55155, ORDEN DE COMPRA DESDE 846-29-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 846-284-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-08-2024
Nombre de la Orden de Compra PLAN, SC 55155, ORDEN DE COMPRA DESDE 846-29-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 846-29-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - III Región
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra Atacama N° 390
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1463
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación CALLE ATACAMA N° 390
Comuna Copiapó
Impuesto 17054,4
Dirección de Envío de la Factura CALLE ATACAMA N° 390
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-09-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA
R.U.T. 77.808.773-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
21101801
Aspersores50UnidadDISPENSADOR PLÁSTICO CON ASPERSOR PARA CLORO PULVERIZADOR ROCIADOR ATOMIZADOR LIMPIEZA DESINFECTAN MANUAL 500 MLPULVERIZADOR ROCIADOR ATOMIZADOR LIMPIEZA DESINFECTAN MANUAL 500 ML $ 1.262,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.100 $ 63.100
14111701
Papel facial31UnidadPAPEL FACIAL SUAVE PAÑUELOS FACIAL DOBLE HOJA RECTANGULAR CAJA 90 UNIDADESPAÑUELO DESECHABLE CAJA DE 90 UNIDADES CARE UP $ 860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.660 $ 26.660
Total Neto $ 89.760
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.054
TOTAL OC $ 106.814


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.