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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
846-284-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-08-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PLAN, SC 55155, ORDEN DE COMPRA DESDE 846-29-LE24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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846-29-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
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R.U.T. |
70.072.600-2 |
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Dirección de Facturación |
CALLE ATACAMA N° 390 |
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Comuna |
Copiapó
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Impuesto |
17054,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE ATACAMA N° 390 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
02-09-2024 |
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Proveedor |
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA
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R.U.T. |
77.808.773-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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21101801
| Aspersores | 50 | Unidad | DISPENSADOR PLÁSTICO CON ASPERSOR PARA CLORO PULVERIZADOR ROCIADOR ATOMIZADOR LIMPIEZA DESINFECTAN MANUAL 500 ML | PULVERIZADOR ROCIADOR ATOMIZADOR LIMPIEZA DESINFECTAN MANUAL 500 ML |
$ 1.262,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 63.100
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$ 63.100
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14111701
| Papel facial | 31 | Unidad | PAPEL FACIAL SUAVE
PAÑUELOS FACIAL DOBLE HOJA RECTANGULAR CAJA 90 UNIDADES | PAÑUELO DESECHABLE CAJA DE 90 UNIDADES CARE UP |
$ 860,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 26.660
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$ 26.660
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Total Neto
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$ 89.760
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 17.054
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$ 106.814
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.